您好 请问您有什么疑问

二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
水果合作社,股权变更,原股东张三李四,变成A和B,AB各出资1万元,请问变更时需要交什么税?
这样做对吗?购买电源是借生产成本-原材料还是直接借原材料
购买后直接出售 计入库存商品科目 不计入生产成本-原材料
比如购买时2500,出售时3700,这样中间没有别的成本费用,直接入库存商品吗?
借:库存商品 2500 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 出售 借:应收账款等 贷:主营业务收入 3700 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
这月还没开3700的票,光收钱了。
借:银行存款 贷:预收账款
借:库存商品 2500 借:应交税费-应交增值税-进项税额325 贷:银行存款2825 借:银行存款3700 贷:预收账款3700
是的 先这样写分录就好了
等下月开了3700的票那库存商品再转入生产成本吗?
不是的啊 借:预收账款 3700 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借;主营业务成本 2500 贷:库存商品 2500
这月库存商品2500填入资产负债表的借方库存里,它的进项325可以先行抵扣。下月3700开票后如果没有其他进项,他的销项就全部交税。对吗?
您本月有其他销项税额 需要用到325进项税额抵扣吗
设计费收入6%销项有几笔
那325可以抵扣本月销项税额哈
假设本月没有销项就不能抵,进项也可勾选并填表就放在增值税的余额里,等下月待抵
是的可以留抵 下个月抵扣