你好 ; 借利润分配-未分配利润 贷应付职工薪酬- 年终奖 ; 借 应付职工薪酬- 年终奖贷银行存款 ; 今年的话 :借管理费用-年终奖贷应付职工薪酬- 年终奖 ; 借 应付职工薪酬- 年终奖贷银行存款 ;

我们年底从对公提现到对私账号发年终奖分录怎么做账
年终本年利润在贷方,提取盈余公积和分配股利是必须要做的吗?分录怎么做?
老师冲销21年多计提的年终奖,要结转到未分配利润,分录怎么写
从利润提取年终奖分录怎么做?
2022年公司按利润的20%计提任意盈余公积发放年终奖,请问这个计提及提取盈余公积和发放年级奖的分录怎么做
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项,涉税风险点,已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议,用的系统是SAP S/4HANA 版本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
就是为了不影响利润,直接从利润里面提取是怎么做分录
同学,你好 你从利润里面提取年终奖,会影响利润的