你好 ; 具体是什么固定资产; 车辆吗 ? 这样好判断; 要做固定资产清理处理的

你好!老师,我们公司帮另外一家公司购买了一台设备,开发票是我们公司,现在这台设备在另外一个家公司用,想给这台设备入固定资产入到另外一家,怎么记账呢!
老师,我们公司替老板名下的另一家关联公司代付诉讼保全费,这个账怎么做呀?
老师好,我们有两家关联公司,这家公司的固定资产出售抵另一家公司的应付账款,这个票怎么开,账怎么走
你好老师,买别人的公司,这家公司没有走账,零申报,业务在另一家公司走账,之前的固定资产也都是用那家公司开的票,现在我们全部要用这家公司走账,那生产用的固定资产,办公社备这些怎么入我们公司账?
集团下面的两家独立法人公司,出售公司固定资产二手车给集团另外一家公司,这个要这么操作,怎么交税
老师,我报表上现金还有几百万,现金都是白条了,都是借走了,只写了张借条,我应该怎么处理?有些公司都注销了,我账上该怎么做账了?
老师,其他应收款出现负数,是不是根据明细账,把贷方的金额重分类到其他应付款吗
问题1:个体户做账都需要发票吗?2:房租费房东不愿意开发票,直接转款的记录可以做账吗?3:还有些在网上买的电子设备要享受优惠所以不能开个体户的发票,开的业主的,这个可以做账吗?
房东的房租从公户转 不开发票可以吗
外贸出口企业,当月先收到预收款 -次月再出口报关 -再收齐尾款,账务处理(包裹月底调汇)
建筑行业一般纳税人异地施工,总包在预缴2%的增值税的时候,是不是以开发票金额减掉分包的含税价后的余额价税分离后的不含税价乘以2%,我不确定减分包是分包的发票金额对吗?
建筑业一般纳税人做为挂靠方,被挂靠单位是一家集团公司,集团公司把这个业务给分公司做了,挂靠单位给分公司开成本发票。这情况分公司会给集团公司开发票,集团公司又开发票给业主拨工程款?这个程序正常吗?不是说分公司的增值税在当地缴,所得税会汇总在集团公司缴
老师好,我查看之前会计的明细账,没有计提社会保险这个科目,现在做发工资的凭证,公司给员工代交的部分,我做的其他应收款—社保个人部分,原会计没得这个科目,我现在应该填凭证,他的其他应收应付都没得社保个人部分这个子科目
分公司有笔业务,需要用总公司的名义报名。报名费是分公司转给总公司,总公司转给业主。请教老师这种情况分公司怎么做账呢?
对方公司法人付款给我们公司公户。然后开票给他们公司。这样子合规吗?需要啥手续不
是车辆,做固定资产清理知道,我问的意思是:这一家的固定资产卖了开票是开到关联公司,再由关联公司购入固定资产,再下这家公司的应付账款,还是开票时直接开应付账款那家公司的名称
你好; 开机动车*乘用车 规格型号; 你之前抵扣了进项税; 按13%开票即可; 开对方名称即可 )
那我开对方名称,怎么下另一家公司的应付账款
你好 ; 我看看你做了那些科目了。 发来看看
还没做,现在是开票的问题
你好; 比如A 欠B 的应付账款; 用A 的固定资产车去抵减; A 开票 机动车 *乘用车规格型号; 按13%开票给B ; A做固定资产清理 冲应付账款即可
明白了,本来想的是怎么能一步到位这家的固定资产把另一家的应付账款下掉,后来一想不行,还非得划账,固定资产开票到欠款的那家公司,再下应付账款才行
你好 ; 不能哈; 分别来处理的