你好,只是企业的部分,个人的在工资薪金。

我想找下朴老师,那老师我是不是可以理解为,如果会计主体是A,账上的实收资本B变更为C,如果税局要看财务报表就是看主体A的财务报表是不是
转给客户的业务提成,公转私,怎么处理比较好,没有客户的身份证
股权转让是最低按公司净资产算个税吗
郭老师,付给客户的辛苦介绍费,可以公转私吗,做什么费用
建筑业环保税,大气污染和水污染,两个都要征收吗?建筑业按什么征环保税?
老师 你好 2025年少计提1个月的社保,那么我在汇算清缴后的财务报表里 是不是需要把这个少计提的费用 计算进入?
老师好,我是生产型出口企业如果90%的出口成交方式都用EXW是否可以,我们的单据都很齐全,唯一的点就是那个报关单上的杂费是为0,但现在因为报关单为必填项,所以填了150元,此150元是没有发票做支撑的,而我的报价就是国内的未税价直接做为出口价,那我会有啥风险点吗?开票,报税,免抵退申报都是用报关单上的EXW价吗?
老师,公司收到的稳岗扩岗补贴收入,需要企业所得税纳税调增吗
面积不变的情况下,是不是从价的0.012的房产税就不用变化原值?
请问老师,委托加工生产的劳务,现在怎么开发票,选什么类目
计提工资管理费用是指哪个数?
你好,实际发到手的工资加上个人负担的,社保加上个税的。
老师,请问一下,这个分录哪里做错?不平?
第一个计提的应发工资怎么不对?
你的应发工资合计是多少?
应发156303.84元,已经扣除社保,公积金,个税
173850还未扣除社保,公积金,个税
那你第二个分录的应付职工薪酬应该填写173850
第二行的应付职工薪酬工资173850。
计提公积金社保,借方贷方都公司部分?
你好,社保、公积金这些都是属于企业负担的那一部分。
老师,应交个税要做计提才平啊
在工资里面计提就是了,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资, 贷应付职工薪酬,工资 贷应交税费,个税 借应交税费,个税贷银行存款。
老师,请问一下工资公积金社保流程,是这样吗?
第一个分录不对,这个应付职工薪酬工资包含着个税。
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资174747。
借应付职工薪酬工资贷应交税费个税897
老师,计提分录这样对吗?第二个付工资分录对吗?
付工资的,应该是哪个数?
你好,158097.84 这个就是实际支付出去的。
老师,请问计提部分对吗?分录。应付156303.84元
不对 借管理费用工资贷应付职工薪酬工资174747。
16:51给你写了分录,你看一下。