你好,只是企业的部分,个人的在工资薪金。
公司承担社保1000。个人承担500, 公积金公司个人各承担500 分录:计提社保:借管理费用1000贷应付职工薪酬-社保1000 计提公积金:借管理费用500贷应付职工薪酬-住房公积金500 缴纳:借应付职工薪酬-住房公积金500 其他应收款-个人承担公积金500 贷银行存款 社保同上 分录对吗
1.计提工资: 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资 2.计提社保/公积金(单位部分) 借:管理费用-社保(单位部分) 管理费用-公积金(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保(单位部分) 应付职工薪酬-公积金(单位部分) 3.发工资: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 其他应付款-社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 4.缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 应付职工薪酬-公积金(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款 老师给我看下计提社保,工资,发放和缴纳社保,的分录对不对?谢谢
计提社保工资和公积金。做借管理销售费用 贷应付职工薪酬社保和公积金。这里的社保和公积金是个人和公司的都包括么?
公司内账。计提工资,工资包含个人部分社保,还有个人部分公积金,,我借:管理费用-工资 借:管理费用-工资-社保 借:管理费用-工资-住房公积金 借:销售费用-工资-社保 借:销售费用-工资-住房公积金 贷:应付职工薪酬-职工工资 这样可以吗?增加一个三级科目,会不会太繁琐了?
小王管理部门,工资10000(包括个人社保300公积金500),公司缴纳社保700公积金500,写出计提和发放。
老师,请问24年异地预缴的所有金额合计,可以在哪里导出?24年工商年报纳税总额需要填写
增值税申报表填无票收入,下月怎么冲红
老师,含税金额是货款加着票点的对吗
老师您好,因2024年社保基数上涨,在2025.03月补提、补缴了上涨社保,可是在3月个税申报里,没有扣除,是在4月工资申报扣除的。请问4月里账务处理要怎么做?
你好老师,领导让我们按利润的10%计提盈余公积,是本月净利润吗?分录怎么做?我们月末都是结转到本年利润了
老师的车租给学校用,每年支付他租车费5000元。这个要不要登记个税?他没给学校开发票。
老师,个人和公司要收购另外一家公司,需要什么资料
工商年报中的年缴费基数是指本年度每个月的社保缴费基数的合计数对吗?比如说月工资是3000,缴费基数4879是按照4879统计还是3000统计呢
老师你好,本公司借对方公司的钱,对方公司不让做借款,本公司该怎么合理的借入对方的钱?
公司销售货物,销售方付款运输公司,造成货物损失,运输公司给招销售方赔偿款,销售方是否开票给运输公司
计提工资管理费用是指哪个数?
你好,实际发到手的工资加上个人负担的,社保加上个税的。
老师,请问一下,这个分录哪里做错?不平?
第一个计提的应发工资怎么不对?
你的应发工资合计是多少?
应发156303.84元,已经扣除社保,公积金,个税
173850还未扣除社保,公积金,个税
那你第二个分录的应付职工薪酬应该填写173850
第二行的应付职工薪酬工资173850。
计提公积金社保,借方贷方都公司部分?
你好,社保、公积金这些都是属于企业负担的那一部分。
老师,应交个税要做计提才平啊
在工资里面计提就是了,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资, 贷应付职工薪酬,工资 贷应交税费,个税 借应交税费,个税贷银行存款。
老师,请问一下工资公积金社保流程,是这样吗?
第一个分录不对,这个应付职工薪酬工资包含着个税。
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资174747。
借应付职工薪酬工资贷应交税费个税897
老师,计提分录这样对吗?第二个付工资分录对吗?
付工资的,应该是哪个数?
你好,158097.84 这个就是实际支付出去的。
老师,请问计提部分对吗?分录。应付156303.84元
不对 借管理费用工资贷应付职工薪酬工资174747。
16:51给你写了分录,你看一下。