这个投资的话要视同销售,开具发票,缴纳企业所得税。资产处置损益影响的企业所得税
您好,老师,想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报,所得税也是零申报,但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的,一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报,一年下来已经有一百来万的个税工资了,但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗? 还有接下来有收入了,一个月五六十万这样开票,这样突然增加那么多收入,会不会引起税局稽查
老师,你能再给我说一下这道题,你像这道题,他最后说的帝业所得税负债不影响所得税费用,我理解的是之所以算出来的递延所得税负债不影响这个所得税费用的话,是因为他进入的是其他综合全综合收益,它是相当于直接计入了权益性资产,所以说它不是损益呀之类的,所以它不影响利润,它就不影响所得税费用,你说我这样理解对吧。 再就是这道题,它是账面价值,是按照600算呢,而积水基础是500,我想问一下积水基础这块儿为什么要按500算?而账面价值要按照600来元算。
老师,你能再给我说一下这道题,你像这道题,他最后说的帝业所得税负债不影响所得税费用,我理解的是之所以算出来的递延所得税负债不影响这个所得税费用的话,是因为他进入的是其他综合全综合收益,它是相当于直接计入了权益性资产,所以说它不是损益呀之类的,所以它不影响利润,它就不影响所得税费用,你说我这样理解对吧。 再就是这道题,它是账面价值,是按照600算呢,而积水基础是500,我想问一下积水基础这块儿为什么要按500算?而账面价值要按照600来元算。麻烦老师下
我上一个问题再问一下提莫老师:老师,这个2022年虚开出来的16万多,我们企业是要需要缴纳企业所得税的。我这么处理可以吗?对于虚开出来的这16万元。借其他应收款一XX 16万 贷 固定资产清理16万。 借 固定资产清理16万元,贷 营业外收入16万元。这样企业就能把应缴的固定资产净收益这个企业所得税缴纳了,缺点就是挂在往来账里的其他应收款(买房人)。这个钱是收不到的,只能在账面上挂着了。这样处理可以吗?
老师我们刚申请下来的商标想要出资给股东的话,可以做评估报告来入账么?这样是不是不合理?还有这个投资的话要视同销售,开具发票,缴纳企业所得税,请问是资产处置损益影响的企业所得税么?
老师,假如本月工资6000 个税30 ,本月工资下月发放,本月和下月会计分录应该怎样写。
忘记密码和帐号收不到验证码
老师,有没有小微企业会计制度模板
老师您好,我们之前的代理记账公司不交接科目余额表,现在自己新建的话,怎么样填数据才可以尽可能还原数据呢?
老师,我们酒店被抽查税务,但是我们是租的私人房子,房东租金都不给我们开发票,那怎么弄?我这个钱已经付给房东了,这个成本总不能不理把?
老师,我们收到自产自销的农产品免税票,销售发票是按照正常9%开具还是按照免税开了?
税务报到时,会计制度,选择哪个?有什么区别呢?
我们向供应商购买的产品是高分子电力牵引绳,对方给我们开的发票名称是*金属制品*高分子电力牵引绳,这样的发票大类可以吗?
出口退税申报,在每个月的15号后申报退税可以吗
请问老师公司停产期间一直做的零申报要不做增值税和附加税等的会计分录可以吗?
老师我们刚申请下来的商标想要出资给股东的话,可以做评估报告来入账么? 我查了一下说自己申请的只能根据申请过程中的申请费来入账,出资的时候可以出评估报告来进行
是的,你这边根据评估报告开票给被投资企业 借:长期股权投资 累计摊销 贷:无形资产 营业外收入
老师您没有回答我想问的问题呀
看看我做的分录就知道怎么回事哈
那就是我申请的商标入账价值也可以不按照申请过程的申请费入账,可以直接以评估报告来入账是不是?
商标入账价值就是按申请过程的申请费入账,只是投资过程增值算营业外收