你好 1.销售服装A共100件,含税单价339元 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 2.销售服装B共500件,不含税单价150元,给予对方8折,但未在发票中注明 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 3.将自产服装A赠送给乙企业,共计300件,成本240元/件; 借:营业外支出,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(销项税额) 4.自产服装C无偿赠送给消费者,无市场价,成本共计1000元; 借:营业外支出,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(销项税额) 5.将外购服装D发放职工福利,共70件,不含税单价100元 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
甲企业为服装生产企业,20202年3月发生如下业务1,销售服装A共100件,含税单价22元;2加工服装B,收取加工收入合计6300元,另外奖励费480元3.销售服装C共50件,不含税单价300元,给予对方八折,且在一张发票中注明折扣情况4.销售服装D共200件,含税单价113元,付款条件为(5/10,2/20,n/30)对方在第八天付款请根据以上业务计算当期销项税额合计数
甲企业为服装生产企业,2020年3月发生如下业务:如果企业说“我们企业除了生产食品出售以外,1.销售服装A共100件,含税单价226元;2.加工服装B,收取加工收入合计6300元,另收奖励费480元3.销售服装C共50件,不含税单价300元,给予对方8折,且在一张发票中注明了折扣情况4.销售服装D共200件,含税单价113元,付款条件为(5/10,2/20,n/30)第8天付款请根据以上业务计算当期销项税额合计数
作业-2甲企业为服装生产企业,2022年3月发生如下业务:1.销售服装A共100件,含税单价339元;2.销售服装B共500件,不含税单价150元,给予对方8折,但未在发票中注明;3.将自产服装A赠送给乙企业,共计300件,成本240元/件;4.自产服装C无偿赠送给消费者,无市场价,成本共计1000元;5.将外购服装D发放职工福利,共70件,不含税单价100元。请根据以上业务计算当期销项税额合计数。
作业-2甲企业为服装生产企业,2022年3月发生如下业务:1.销售服装A共100件,含税单价339元;2.销售服装B共500件,不含税单价150元,给予对方8折,但未在发票中注明;3.将自产服装A赠送给乙企业,共计300件,成本240元/件;4.自产服装C无偿赠送给消费者,无市场价,成本共计1000元;5.将外购服装D发放职工福利,共70件,不含税单价100元。请根据以上业务计算当期销项税额合计数。
作业-2甲企业为服装生产企业,2022年3月发生如下业务:1.销售服装A共100件,含税单价339元;2.销售服装B共500件,不含税单价150元,给予对方8折,但未在发票中注明;3.将自产服装A赠送给乙企业,共计300件,成本240元/件;4.自产服装C无偿赠送给消费者,无市场价,成本共计1000元;5.将外购服装D发放职工福利,共70件,不含税单价100元。请根据以上业务计算当期销项税额合计数。
老师,给加盟店装修门店,发票内容开什么
客户转外汇进来手续费被扣了导致钱不齐,这部分手续费另外抬头转进公户或者转到私人里面啊是不行?
对方公司已经认证的发票,我可以红冲吗
老师 税负率是应交增值税除销售收入吗
电脑做账利息收入显示负数对吗?
工程公司,还没有开票出去,开进来了好多机械租赁的发票和加油的发票,这个入账怎么做呢
8000这个数字哪来的?麻烦老师说一下
金四今天开始了?外贸金属钢材的税负率是多少?
老师,麻烦请问一下,我现在收到销货清单,但是收到材料后直接就用了,没有入库,也没有发票,我应该怎么入账呢?(公司现在是筹建期))
请问老师,计提的投资收益是不是不应该算在本季度减免税里呀,我现在在报季度所得税,有一个是12月计提的投资收益,但还没收到,所以想知道这部分算在这个季度吗?