这个年初余额是在借方还是贷方的
学堂老师,收到21年度的汇算清缴所得税款,分录如何做呢?借:银行存款,贷,所得税费用红字,还是借:银行存款,贷:应交税费-应交企业所得税,然后结转以前年度损益调整呢?
老师,应交税费所得税年初余额是50万,于本年度一季度前汇算清缴,本年度所得税预交25万,余额在下一年度汇算清缴,分录是不是借应交税费所得税25贷银行存款25?,谢谢老师,还有其他分录吗
老师您好,跨年的费用票可以使用,需要用以前年度损益调整处理是吧,比如说费用100,就是所得税25,借以前年度损益调整25,贷应交税费应交所得税25。如果第二年过了汇算清缴,需要申请汇算清缴更正来把这笔分录做进去是吗
季度预缴企业所得税: 计提时 借:所得税费用 贷:应交税金-应交所得税 缴纳时: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款(库存现金) 结转 借:本年利润 贷:所得税费用 老师,季度所得税缴交后,结转分录是放在年底做还是当月做,谢谢?
老师,汇算清缴需要再补交2万多企业所得税,会计分录是借以前年度损益调整,贷应交税金应交所得税,收到银行回单,分录是借应交税费应交所得税,贷银行存款,对吗?
给公司员工做工资 个税的话怎么扣的 有表吗
老师好!请问房开企业,房子全部卖完,但资产负债表项目:存货还有3600万元,预收账款约1000万元,其他应付款4100万元,货币资金+应收账款470万元。 准备注销,不知如何做,谢谢!
开具增值税专用发票可以批量开票吗
老师,请问一下我们有ab两个公司,但是人员基本都在b公司里发工资交社保,所以a公司里报的员工都是虚的工资,现在有个问题就是a公司不是有业务嘛,需要去出差,但是出差哦人员肯定是真实的b公司的人员,那现在有个问题是我因为尊重业务实质,肯定报销还是只有从b公司走,但是b公司又没有这个人员信息,这个有没有啥风险呀
老师,您好,像小企业不正规,是不是只要税负达到行业水平了就可以了?
老师好,小微企业应纳税所得额超过300万,是全部按25%还是只有超出部分按25%缴纳企业所得税,请老师解惑,网上两个答案都有。
出差吃饭住宿加油没有开到票回来报销可以入账吗?就只有付款凭证而已。
车辆的购置税。用固定资产的成本,借:固定资产10000。贷:应交税费-应交车辆购置税10000,这样做账吗?老师
老师,我们是建筑公司,去年有个工人受伤了,但是公司当时没买保险,工伤受伤住院实际支出有个3万,但是双方约定总共给他10万了结此事,那我该如何入账呢?
购入安全标识牌10张,发票收到,项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%,*设计服务*设计服务费10次 税率6%,*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%,这样开发票可以吗?