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老师,如果想暂估下三个月的管理费用-员工工资,会计分录该如何写呢?下个月发工资的时候冲掉这笔暂估,分录又该如何写呢?

2022-09-29 23:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-29 23:19

借,管理费用 工资 贷应付职工薪酬-工资 下个月发放 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款

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借,管理费用 工资 贷应付职工薪酬-工资 下个月发放 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款
2022-09-29
你好,可以的,红冲的时候借其他应付款,借管理费用负数
2022-10-04
你好,学员 借管理费用-工资8000 贷应付职工薪酬8000
2022-03-06
从租赁期开始咱就开始做分录。如果你提前付的款,付款时是借预付账款贷银行存款。然后租赁期开始,每个月就是借管理费用贷预付账款。
2023-06-26
你好1;  没有计提的话;    先  做法的工资分录 。然后再去做 计提分录 : 借应付职工薪酬-工资贷 应交税费-应交个人所得税 ; 其他应收款-个人社保  ;银行存款   
2023-02-08
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