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老师好!问下我公司购买办公用品,取得普票,价税合计共678,但商家只收了630,转账支付630,该如何做账啊?

2022-10-11 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 09:03

借管理费用630 贷银行存款630

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快账用户6147 追问 2022-10-11 09:27

好的,若取得的是专票呢,价款600,税额78,商家收了630,如何做账

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:28

专票进项税额可以抵扣,把管理费用减少就行

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快账用户6147 追问 2022-10-11 09:32

具体分录是什么啊?

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:32

借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款

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快账用户6147 追问 2022-10-11 09:33

金额呢?怎么写?

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:33

借管理费用 (630-进项税额的差额 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款630

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快账用户6147 追问 2022-10-11 09:35

按商家实际支付的钱做账啊?不按发票金额吗?

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齐红老师 解答 2022-10-11 09:35

是的,也可以按照发票金额入账,差额计入营业外收入 进项税额正常抵扣

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学员你好,分录如下 1借*银行存款200*1.13+2.26=228.26 贷*主营业务收入200+2.26/1.13=202 应交税费-增值税-销项税额228.26-202=26.26
2022-12-08
你好同学 2借,库存现金100 贷,银行存款100 3借,管理费用27 贷,库存现金27 4借,库存现金452 贷,主营业务收入400 应交税费-增值税销项52 5借,原材料600 应交税费-增值税进项78 贷,银行存款678 6借,原材料260 贷,银行存款260 7借,管理费用25 贷,库存商品25 8借,银行存款22600 贷,应收账款22600 9借,银行存款6780 贷,主营业务收入6000 应交税费-增值税销项780 10借,管理费用80 贷,银行存款80
2022-08-05
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