借固定资产清理9000 累计折旧7万, 贷固定资产79000 借固定资产清理100,贷库存现金100 借原材料贷固定资产清理了2000 借营业外支出贷固定资产清理9000-2000-100

甲公司有旧厂房一栋,因使用期满经批准报废。该厂房原值550 000元,已提折旧67 000元,在清理过程中,以银行存款支付清理费用1300元,收回残料入库,残料作价2500元。作出甲公司的账务处理
A公司一台生产用机床使用期满进行报废处理,其账面原价79,000元已提折旧,7万元已提减值,准备6000元清理过程中用现金100元支付清理费用的会计分录。
A公司将不需用的设备一台出售给B公司。其原始价值为10万元,累计折旧为2万元。清理过程中使用原材料1000元,用现金支付清理费1200元。出售设备收到价款9万元,存入银行。设备清理结束,结转净损益。编制对应会计科目。
例:A公司一台生产用机床使用期满,进行报废处理。其账面原价79000元,已提折旧70000元;已提减值准备6000元清理过程中用现金100元支付清理费用,回收残料价值2000元,暂入材料库。
乙公司为增值税一般纳税人,现有一项固定资产因毁损进行处置,原价为800元,截至目前已计提折旧300万元,计提减值准备20万。处置时的残料价值为5万元,变价收入为30万元。清理过程中发生自行清理费用2000元。有关收入、支出均通过银行办理结算。乙公司应编制如下会计分录:①将报废固定资产转入清理时:②收回残料价值和变价收入时:③支付清理费用时:④结转报废固定资产发生的净损失时:
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?