您好 (1)6月28日,购入一台不需要安装的生产设备N并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元。购进设备发生保险费2万元,增值税税额为0.12万元,已取得增值税专用发票,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为10年,预计净残值为2万元,采用年限平均法计提折旧。 1、根据资料1,编制购入N设备的会计分录; 借:固定资产 120%2B2=122 借:应交税费-应交增值税-进项税额 15.6%2B0.12=15.72 贷:银行存款 122%2B15.72=137.72 计算N设备的月折旧额并编制计提折旧的会计分录。 (122-2)/10/12=1 借:制造费用 1 贷:累计折旧 1

(1)2019年12月22日,购人一台不需要安装的生产用M设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元。发生保险费用2万元,增值税科新为0.12万元,款项均以银行存款支村,预计该设备可使用10年,预计净残值为2万元,按照年限平均法计提折旧。
三、不定项题 229.某企业2021 年5月初,固定资产账面余额3500万元,累计折旧1200万元,未发生减 值准备。2021 年至 2022 年该企业发生的有关固定资产业务如下: (1)2021年6月22日,购入一台不需要安装的生产用M设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元。发生保险费用2万元,增值税税额为0.12万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残值为2万元,采用直线法计提折旧。
(1)2013年12月12日,购进一台不需要安装的生产设备并交付使用。增值税专用发票上注明的价款为538万元,增值税税额为82.68万元,另发生保险费4万元、装卸费1万元(均不考虑增值税),全部款项以银行存款支付该设备预计使用年限为10年、预计净残值为3万元,采用直线法计提折旧。(1)2013年12月12日,购进一台不需要安装的生产设备并交付使用。增值税专用发票上注明的价款为538万元,增值税税额为82.68万元,另发生保险费4.万元、装卸费1.万元(均不考虑增值税),全部款项以银行存款支付该设备预计使用年限为10年、预计净残值为3.万元,采用直线法计提折旧。
乙公司为增值税般纳税人,适用的增值税税率为13%,202年6月5日,购入不需要安装的办公设备一台,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元。发生保险费用2万元,增值税税额为0.12万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残值为2万元,采用直线法计提折旧。要求:编制2022年6月购入设备的会计分录、计算2022年下半年的固定资产折旧费、编制计提折旧的会计分录。
(2020年)某企业为增值税般纳税人:2019年初,有笔记本电脑台,固定资产原价为1万元,已计提折旧0.6万元;2019年发生与固定资产有关的经济业务如下:(1)6月28日,购入一台不需要安装的生产设备N并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元。购进设备发生保险费2万元,增值税税额为0.12万元,已取得增值税专用发票,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为10年,预计净残值为2万元,采用年限平均法计提折旧。(2)9月30日,该企业自行建造的幢厂房达到预定可使用状态。建造该厂房领用本企业自产产品的实际成本为30万元(产品售价40万元),分配工程人员薪酬40万元,支付工程费用200万元、增值税税额18万元,已取得增值税专用发票。预计该厂房可使用50年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。(3)12月20日,设备N因自然灾害毁损,清理设备N支付拆卸费1万元,取得增值税专用发票注明的增值税税额为0.09万元,全部款项以银行存款支付,已确认应收保险公司赔款50万元,12月31日设备N清理完毕。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?