您好 请问购入的固定资产做什么用途 购入当月做固定资产入账了吗 现金支付的吗
老师,请问一下购买小汽车44000元入固定资产,借 固定资产,贷 库存现金。折旧是借 管理费用 贷累计折旧嘛?是不是用44000/48个月 每个月不到1千
上个月有购入固定资产计提了折旧,这个月没有购入固定资产,上个月的固定资产不继续计提折旧吗?为什么累计折旧贷方金额这边是零?
购买固定资产手机 借固定资产 贷库存现金 做了一次性折旧后 借管理费用 贷累计折旧 怎么时候才做固定清理 是借累计折旧 贷固定资产 (原值)吗?
购入固定资产一次性摊销,借固定资产贷银行存款,借管理费用贷累计折旧,然后账上还要按月摊销吗
购入固定资产,上上个月购入的.这个月是 借 固定资产 贷库存现金。还是借 固定资产 累计折旧 贷库存现金。当月补提一个月
老师,我们小企业会计准则,今年要红冲去年一笔会计分录,当时记账,借:银行存款,贷其他应付,实际上可能是一笔收入,因为前任会计没交接,当时入错了账,金额不大,只有几百元,今年可以直接冲红吗?
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?
上上月买的,没付款,当月用现金付的
提一个月
这个月计提一下
借:固定资产 贷:库存现金 计提折旧 借:管理费用 制造费用 贷:累计折旧
用友 创建固定资产卡片,已计提月份1
请问系统没有自动计提折旧生成凭证吗
系统出来 借固定资产 累计折旧 贷银行存款
借方累计折旧? 银行存款支付的?
借 固定资产 贷银行存款 累计折旧
库存现金写错了
计提折旧不应该是这样啊 应该是 借:管理费用 制造费用 贷:累计折旧
哦 固定资产卡片已计提折旧不写了
或者自己改下
系统生成的凭证 不好修改的 您的可以修改吗?可以的话 那您修改借方分录
修改,我就改成 借 固定资产 管理费用 一折旧费带 库存现金 累计折旧
合并一个分录可以不
这样修改分录可以的