您好,这个就看您是否有调整期初未分配利润?
老师 我有个问题啊 就是未分配利润期初加本年数不等于期末我不知道怎么修改
老师 我有个问题啊 就是未分配利润期初加本年数不等于期末我不知道怎么修改
老师 我有个问题啊 就是未分配利润期初加本年数不等于期末我不知道怎么修改
老师 我有个问题啊 就是未分配利润期初加本年数不等于期末我不知道怎么修改
老师 我有个问题啊 就是未分配利润期初加本年数不等于期末我不知道怎么修改 现在就是我以前记账的公司和我说 未分配利润期初加本年数不等于期末我也不知道问题出再哪里麻烦老师指导下
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
没有老师
您好,那您有本期分红?
没有分红 老师
您好,这个就不清楚了,您的成本费用都是借方发生额?
是的老师
是的老师
您好,这个就不清楚了,差异金额多少?