同学你好,一般情况下,有三个可能,第一就是利润分配里有除了利润结转的其他发生额,这种情况,加减这个数据对上了,就是正确的,没必要修改了。第二就是损益类科目有与其科目方向相反的除了结转损益的发生额,这种情况,就需要调整了,把这个发生额红冲,再做同方向的发生额负数来修改。第三就是上两种情况的混合情况,按上述两种情况处理即可。

老师 我有个问题啊 就是未分配利润期初加本年数不等于期末我不知道怎么修改
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老师 我有个问题啊 就是未分配利润期初加本年数不等于期末我不知道怎么修改 现在就是我以前记账的公司和我说 未分配利润期初加本年数不等于期末我也不知道问题出再哪里麻烦老师指导下
建筑行业一般纳税人 已认证抵扣的进项发票需要做转出的会计分录怎么写:成本是165,137.61 需要转出税额是 14,862.39 应付账款 合计 180,000.00 求完整会计分录怎么写 求完整分录
老师,光伏发电公司售电给企业和供电局,那收取的电费要不要交印花税?
老师:您好!光伏公司作为发电厂售电给其他公司要交印花税吗?
老师,我问一下合伙企业是公司的股东,从公司分得的利润,公司需要交企业所得税吗
公司给合伙企业分红时,公司需要交企业所得税和个人所得税吗
我需要业务员和客户接业务的过程
老师,现在发现 25年有5000元的费用没有入账,账上怎么处理?申报表又该怎么处理?
老师,资产负债表里面的年初余额,是公司成立以来的累计数,还是上一年的一整年的累计数?还有利润表里面的累计金额,是公司成立以来的累计数,还是本年的累计金额?
报关单上有运费,但是发票没有收到那么多怎么处理
研发费用月末结转的摘要和分录分别怎么写呢