同学你好,一般情况下,有三个可能,第一就是利润分配里有除了利润结转的其他发生额,这种情况,加减这个数据对上了,就是正确的,没必要修改了。第二就是损益类科目有与其科目方向相反的除了结转损益的发生额,这种情况,就需要调整了,把这个发生额红冲,再做同方向的发生额负数来修改。第三就是上两种情况的混合情况,按上述两种情况处理即可。
老师 我有个问题啊 就是未分配利润期初加本年数不等于期末我不知道怎么修改
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老师 我有个问题啊 就是未分配利润期初加本年数不等于期末我不知道怎么修改 现在就是我以前记账的公司和我说 未分配利润期初加本年数不等于期末我也不知道问题出再哪里麻烦老师指导下
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金