你好,这个点击取消就可以。
填报企业所得税时,总弹出这个对话框
老师请问,申报时候勾选发票进去,就弹出这个页面。是什么意思呢,
老师,申报企业所得税时,弹出这个页面,这个怎么填哇老师
老师,以前报印花税的时候,采集税源,可以选择按次申报,这次申报怎么没有了,打开是这个页面,这个页面我也不晓得怎么填
老师,企业所得税我填写错误作废了,我从新填写就弹出这个对话框,然后在作废,和错误更正里面都找不到这个表了,从新填报又说已经申报过了,这种怎么办呢。
老师 我们是一家房地产公司 符合双一原则 现在做土地增值税的清算 土地增值税收入怎么确认
老师,24年我公司由小规模转为一般纳税人。 现在有一张22年的专票。 我可以勾选抵扣吗?
请问是先报增值税及附加,还是先报报表
老师,请教一下几个问题: 1.目前我们账务未计提盈余公积,请问现在计提,是根据未分配利润的多少计提,是否每年集体一次即可?) 2.计提盈余公积后是否可以当月转增资本,法人不需要缴纳个人所得税,还有一个股东台湾人,根据外商投资企业员原则,是不是股东也不用缴纳个税? 3.这些的前提是不是还要修改公司章程,最后变更工商登记? 4.整个流程下来大概要多久时间。 麻烦老师细心解答,感谢!
我们出口是自己名字出口的报关单。是报关单位报关的。这个是所得税申报表里的自营出口。不是委托出口吧
老师,季度企业所得税申报表里面的季末从业人数是填写个税申报人数吗,是填写的9月个税申报人数吗。
郭老师,如果费用票,下个月才开来,我这个月,怎么做账,先不交所得税
老师好,因增值税即征即退进项税勾选成一般项目,后期更正申报,补回因即征即退多退金额,怎么做账?
老师,个体工商户一二季度是按核定征收申报经营所得的,三季度没有销售,且税务这边改成查账查账征收了,扣缴端默认1-9月份收入,按查账征收计算的,然后系统上显示有补税金额,这个怎么办啊??
展览展示公司,开具的布展服务费6%,印花税是按承揽合同里的定做合同税目交税对吗?
老师,然后呢,选择哪个
我填写财务报表的时候填写了研发费用呢
你们企业的实际情况选择就可以。
老师,专票红冲怎么红冲呀
现开红字发票信息表,再开红字发票。
信息表需要打印出来吗
对呀,肯定是需要打印出来的。
信息表要放到凭证里面吗
是需要和你的红字发票放在一起的。
好的呢,都是放一起入账是吗
对,都是放在一起入账的。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。
老师,那收回来的正数发票放哪里呢
你们是购买方对吗?
我们是销售方,
开给对方的发票全部还给我们了
这个你们和红色发票放在一起就可以。