你可以用红色发票去抵冲的,这个没有风险,这个是正常的处理流程。
老师你好,我上个月暂估成本65000,这个月收到58589.64的发票,我怎么做冲销分录
将购入叉车进行防爆系统改造再出售,出售的发票怎么开么,可以加上防爆改造业务呢
个人独资企业,在做账报税层面和有限公司有什么区别?
上个月做的进项转出,这个月增值税申报提示这个,感觉是上个月进项转出的数额,是不是对比时候大系统发这月了?
上个月做的进项转出,这个月增值税申报提示这个,感觉是上个月进项转出的数额,是不是对比时候大系统发这月了?
老师好,我公司给另一家公司打了45万的煤款,准备购入自洗,但煤还没拉,中途老板不想自洗了,有和另外一个客户(个人)商谈客户要这批煤,客户给我公司打入50万煤款,由客户直接从先前那家公司拉运这批煤,但过了段时间客户又说不要了,老板也不给他退款,现在老板想注销公司,可这两家往来外理不掉无法注销,请问老师这种情况我们怎么处理才能注销呢
合作公司,客户转了货款10000万元到合作公司,需要退回到我方公司,退回时扣了5月税费1000元,5月租金4000元,剩余6000元退回,应该如何做账
第六小问答案都看不懂,麻烦老师了
老师:申请临时开票额度在电子税务局怎么申报?要多久批下来?工程在异地开发票前要怎么操作?
公司销售产品退货,但还没收钱,需要做结转成本吗
我问了一下同行,但他们说我们没有收入,出现负收入申报会出现预警
他没有收入是他的问题,但是要解决你的问题,你只能开负数发票。也就是说你的销售额是负数,你在系统里面申报,他会预警,要么就去大厅申报,要么就是这个负数,销售额在后面去填写,本期不甜。
本期不填能申报吗,我们收到上家的红字发票,又开给下家红字发票,这个没什么风险吗?不能申报就去大厅申报呢?会不会税务预警
这个开红字不出来,风险只是说系统它设置了负数的话,不能申报,或御姐你大厅申报就行。
老师比如我们销项的时候再让对方开红字,有多少进项,就开多少红字进来,再让下家给我们开红字发票,这样是不是可以避免出现负收入呢
首先啊,你这个开红字不是说你想开多少就开多少,而是根据你的实际情况,你确实是有多少的需要冲红的收入去开红字发票,不管你的下家给你,你的供应商给你开多少红字,它都不会影响你的负数销售额,因为你的负数销售额是根据你冲红的加本期销售来确定。
收到供应商的红字,又开给下家了,有进项,也有正数和销售收入是不可以避免负数收入的对吗?
他这个不是对应的,你之所以给你的甲方开红字,是因为你的收入少了,但是供应商给你开不开红字,这个它不是成绝对关系的。
只要开了红字出去,那么你就是负数销售额,这个负数销售额是理解你本期的正数销售额。
这个负数销售额是理解你本期的正数销售额。 负数销售额小于正数销售的话,申报是不是不会就是正数,这样是不是风险小些
这个风险不是说有税务风险,而是说你在申报的时候,系统它设置了你不能复苏申报,你就只能去大厅申报啊。
负数销售额小于正数销售的话,申报是不是不会就是正数
比方说你的正数销售额20万冲红了18万,那你就按照2万申报就行了呀,这个就可以正常申报。
那同时收到供应商的18万的进项,我们也开给下家18万的红字,这样正常申报可以吗?
我没太明白你的意思,你的下家是指你的供应商,要么就是他给你开红字,要么就是他给你开证书,为什么会存在你说的这种情况呢?
负数销售额小于正数销售的话,申报是不是不会就是正数,现在这30多台国五车上户在物流公司,并没有实销,过了一年多,要降价销售,我们供应商要给我们开红字发票,我们也可以给物流公司开红字发票,但是因为这批国五没早已开票,所以销售公司这一年都没什么收入。所以这样一开 就有负数收入,我们不给物流公司开红字的话就要交几万增值税,怎么处理好些呢
Na也就是说,你的供应商给你降价,你要向你的客户降价,供应商给你开红字,你给你的客户开红字就行了。
是的,就是解决出现负数收入的问题
首先如果说你本期没有销售,你这个成负数销售额,这是必然的,你就去大厅申报就行了。