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老师你好,例如制造企业研发投入1000万元并形成了无形资产,无形资产摊销期10年,2021年摊销金额为100万元,这个企业2021年研发费用加计扣除金额为什么是100?以及为制造费用形成无形资产不是按成本的200%去摊销吗,我不明白为什么题目给到的2021年摊销金额是100?

2022-10-17 23:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 23:44

你好,学员,这个的是的

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你好,学员,这个的是的
2022-10-17
您好,就是看企业所在行业
2022-10-11
你好 花了10万,假如未形成无形资产,这10万已经计入管理费用税前扣除,计算所得税时还可以加计扣除10*100%=10万,纳税调减10万元,一共税前扣除的就是20万元。 假如形成无形资产,会计按照10万元计提无形资产摊销税前扣除,而税法按照10*200%=20万计提摊销税前扣除,因此,纳税调减二者摊销之间的差额。
2025-01-07
同学你好 根据上述描述,甲公司可以税前扣除的费用是(万元。——100*2加10*2加8*2
2022-04-12
同学你好 对的 是这样的
2022-05-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

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