同学您好,借:管理费用,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
请问,公司代买车辆保险后收到保险公司发票怎么做分录?(收到代买保费:借:银行存款 贷:其他应付款 支付保费 借:其他应付款 贷:银行存款,那么公司收到保险发票怎么做分录呢?)
老师,您好。我们公司上个月车坏了,支付了3000元的拖车费,已经收到发票,另外支付了7050的修理费是现金的,修理费是我公司先垫付的,发票是开给保险公司,保险公司打了1万元理赔款到我公司。这个分录要怎么记?
个人垫付到公司支付车辆保险费 后期收到发票再报销费用 这个怎么处理会计分录?
老师你好,我司名下的车辆,本期支付商业车辆保险费7115.74元,交强险保险费900元,保险公司代收车船税360元,总合计我司对公户支付8375.74元。我司收到发票金额是8015.74元保险费发票,但备注栏备注了已代收360车船税。老师我想问下,这要怎么做会计分录呢?
这个其他收入缴的是什么税费
请问老师,职工教育经费和工会经费分别指哪些费用?谢谢
外账会计需要内帐会计收集哪些内容
冲去年的暂估成本怎么做账
老师您好怎么新增二级科目
当月计提工资,及上月少计提工资,都当月一起结转产品成本?是不是产品成本人工余额一起结转就是啦
老师,有什么方式可以提高关于业财融合的技能呢
老师,能不能帮忙举例分析一下:折价发行债券的到期收益率为什么高于票面利率,一直不太明白这点
老师对于离职员工工资已发放记入生产成本,计提当月生产工人工资计提入生产成本,一起结转产品成本可以?
老师,如果老板想虚开发票,然后财务当着几个人的面,说让他打消这个念头,如果出了事,与财务无关,请问这么说可以吗?有没有什么不良后果的?
如果先让公司付款给保险公司 第二天收到保险公司开具的发票 帐上可以按报销走吗?
这样也行的,没问题