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老师,之前有一些成本票,燃气费,没有发票,但是确认了成本,已经计入到了生产成本里面了,现在想冲红,可以吗?那怎么做分录呢?

2022-10-23 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-23 09:23

你好,这个是不需要冲红的,汇算清缴的时候调整就可以了。

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快账用户8396 追问 2022-10-23 09:33

老师,可以冲红吗?我想更正一下

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齐红老师 解答 2022-10-23 09:40

你好,是的,也可以冲红的。

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快账用户8396 追问 2022-10-23 09:42

那我如何做分录呢,老师 已经计入到生产成本了

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齐红老师 解答 2022-10-23 09:45

你好,一步步冲红酒可以了。

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你好,这个是不需要冲红的,汇算清缴的时候调整就可以了。
2022-10-23
同学你好 这个可以的
2021-09-29
你好 ;    暂估计入成本了。  那你  收到发票与你实际  暂估金额一致吗   
2022-06-17
可以的,可以这么做。
2024-04-16
同学你好 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工
2020-11-09
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