同学你好,收到时,借,原材料-酒液,外箱,瓶盖,酒瓶,应交税费-应交增值税-进项,贷,银行存款等科目。领用罐装后,借,生产成本,贷,原材料-酒液,外箱,瓶盖,酒瓶。生产入库,借,产成品,贷,生产成本。

胜利酒厂10月接到一笔粮食白酒订单,合同议定不含税销售价格为2000万元(100万千克),如何组织该批白酒的生产,共有3种方案可供选择。方案一:委托加工成酒精,然后由本厂生产成白酒。该酒厂以价值250万元的原材料委托A厂直按加工成白酒,加工费支出150万元,加工后的酒精运回本厂后,再由本厂生产成白酒,需支付人工及其他费用100万元。方案二:委托A厂直接加工成白酒,收回后之久加价销售。该酒厂将价值250万元的原材料交A厂加工成白酒,需支付加工费250万元。产品运回后仍以2000万元的价格销售。方案三:由该厂自己完成白酒的生产过程。由本厂生产,消耗材料250万元,需支付人工费及其他费用250万元。请根据以上资料,分别计算后作出方案选择。
老师这怎么做胜利酒厂10月接到一笔粮食白酒订单,合同议定不含税销售价格为2000万元(100万千克),如何组织该批白酒的生产,共有3种方案可供选择。方案一:委托加工成酒精,然后由本厂生产成白酒。该酒厂以价值250万元的原材料委托A厂直接加工成白酒,加工费支出150万元,加工后的酒精运回本厂后,再由本厂生产成白酒,需支付人工及其他费用100万元。方案二:委托A厂直接加工成白酒,收回后之久加价销售。该酒厂将价值250万元的原材料交A厂加工成白酒,需支付加工费250万元。产品运回后仍以2000万元的价格销售。方案三:由该厂自己完成白酒的生产过程。由本厂生产,消耗材料250万元,需支付人工费及其他费用250万元。请根据以上资料,分别计算做出选择。
胜利酒厂10月接到一笔粮食白酒订单,合同议定不含税销售价格为2000万元(100万千克),如何组织该批白酒的生产,共有3种方案可供选择。方案一:委托加工成酒精,然后由本厂生产成白酒。该酒厂以价值250万元的原材料委托A厂直接加工成白酒,加工费支出150万元,加工后的酒精运回本厂后,再由本厂生产成白酒,需支付人工及其他费用100万元。方案二:委托A厂直接加工成白酒,收回后之久加价销售。该酒厂将价值250万元的原材料交A厂加工成白酒,需支付加工费250万元。产品运回后仍以2000万元的价格销售。方案三:由该厂自己完成白酒的生产过程。由本厂生产,消耗材料250万元,需支付人工费及其他费用250万元。请根据以上资料,分别计算
2.大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(1)销售散装粮食白酒10吨,不含税售价2400元/吨。随同白酒出售单独计价的包装桶400只,每只不含税售价20元。(2)研发生产一种新型粮食白酒,第一批生产100千克,成本为1.7万元,作为礼品赠送客户,没有同类白酒售价。已知粮食白酒的成本利润为10%。(3)发出材料一批,委托玉龙酒厂加工黄酒5吨,发出材料成本为30000元(不含税),双方协商加工费为6000元(不含税),由受托方代收代缴消费税,款项已结清,收到玉龙酒厂开具的专用发票,黄酒已收回,收回后计划直接出售。(4)销售啤酒20吨,每顿不含税售价3600元,开具增值税发票,全部款项存入银行。要求:编写会计分录(需要考虑消费税)
2.大明酒厂为增值税一般纳税人,7月发生下列业务:(1)销售散装粮食白酒10吨,不含税售价2400元/吨。随同白酒出售单独计价的包装桶400只,每只不含税售价20元。(2)研发生产一种新型粮食白酒,第一批生产100千克,成本为1.7万元,作为礼品赠送客户,没有同类白酒售价。已知粮食白酒的成本利润为10%。(3)发出材料一批,委托玉龙酒厂加工黄酒5吨,发出材料成本为30000元(不含税),双方协商加工费为6000元(不含税),由受托方代收代缴消费税,款项已结清,收到玉龙酒厂开具的专用发票,黄酒已收回,收回后计划直接出售。(4)销售啤酒20吨,每顿不含税售价3600元,开具增值税发票,全部款项存入银行。要求:计算大明酒厂7月应纳的消费税。
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。