你好;这个要看什么用途的;比如福利费或者招待费用途的;就不允许抵扣的

A公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品,取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机l000台,含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含增值税作价180.8元/台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台,M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%,上期留抵增值税税额为42000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:(1)计算A公司可以抵扣的进项税额;(2)计算A公司当月销售M型洗衣机增值税销项税额;(3)计算A公司当月通过以旧换新方式销售M型洗衣机增值税销项税额;(4)计算A公司当月向优秀职工发放M型洗衣机增值税销项税额;(5)计算A公司当月应纳的增值税税额。
。另外,为提供运输服务而购买了汽油,并取得防伪增值税专用发票注明汽油价1000元,并通过税务机关的认证。(7)无偿提供给本企业招待所A型号洗衣机10台(洗衣机单位生产成本1200元)。按出厂价的60%售给职工A型号洗衣机140台(税务机关核定售价低)。(8)采取以物易物方式向丙厂提供A型号洗衣机2000台(注:洗衣机的型号、品质价格等均完全一致。,丙厂向本企业提供等价的B配件40000件。双方开出的均是普通发票。(9)年初购进的材料,由于库存保管不善被盗,账面价值为80万元,该批材料进项税已抵扣。3.要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,单位:万元(保留两位小数):(1)计算当月该企业发生的销项税额;(2)计算当月该企业进口业务应纳增值税;(3)计算当月该企业可抵扣的进项税额;(4)计算当月该企业内销业务应纳增值税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年8月有关经济业务如下:购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为26000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额360元。(1)本业务属于()A销项税B可抵扣进项税C不可抵扣进项税D进项税转出E简易计税;(2)金额为()元2.购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为5200元。(1)本业务属于()A销项税B可抵扣进项税C不可抵扣进项税D进项税转出E简易计税;(2)金额为()元3.销售M型洗衣机1000台,开具增值税专用发票,不含增值税销售单价4000元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(1)本业务属于()A销项税B可抵扣进项税C不可抵扣进项税D进项税转出E简易计税;(2)金额为()元4.开具增值税专用发票,采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台,旧洗衣机含税作价180.8元/台。(1)本业务属于()A销项税B可抵扣进项税C不可抵扣进项税D进项税转出E简易计
向本市某大型家电市场发售A型号洗衣机100台,出厂单价2000元(含税价),因该公司购货量大,按合同约定给予了5%的商业折扣,折扣与销售额开具在同一张票上,另赠送多2台同型号洗衣机给购货人。求销售额、可抵扣进项税额、应纳增值税税额?
公司购买的冰箱微波炉以及热水器可以抵扣进项税额吗?
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
沙发属于固定资产吧,单位用的这个可以抵扣吧,洗衣机是洗单位的东西
热水器是每天做卫生需要热水也属于办公费吧
你好1. 沙发办公室用; 可以计入固定资产;这个可以抵扣;2 洗衣机是 单位东西用; 也可以抵扣的; 3. 热水器 做卫生 的话 可以计入 固定资产 抵扣的
洗碗机是客户来的时候吃饭刷完用的这个可以抵扣吗
你好; 这个是可以的;但是你们属于餐厅行业的这样的可以抵扣哈
我们不属于餐饮,可以吗就是偶尔公司来客户谈业务在公司吃饭然后刷完用的洗碗机
你好; 那就不能抵扣哈;这个不属于经营业务发生的