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甲企业本月初有关总分类账余额如下:库存现金800银行存款199500原材料14700固定资产140000生产成本25000短期借款10000应付账款50000实收资本320000甲企业本月发生如下经济业务:(1)收到投资者投入的货币资金200000元,已存入银行。(2)用银行存款40000元购入不需安装的设备一台。(3)购入材料一批,买价和运费共计15000元,货款尚未支付。(4)从银行提取现金2000元。(5)借入短期借款20000元,已存入银行。(6)用银行存款35000偿还应付账款。(7)生产产品领用材料一批,价值12000元。(8)用银行存款30000元归还短期借款。要求:(1)根据所给经济业务编制会计分录。(2)根据所编制的会计分录,登记总分类账,并结出发生额及余额。(T形账户(3)编制总分类账发生额及余额试算平衡表。
9月份发生发生的全部经济业务如下:(1)9月2日,收到投资者追加资本金100000元,款项已存入银行。(2)9月5日,向银行借入长期借款50000元,收到款项并已存入银行。(3)9月9日,购置空调设备5台,价款共计100000以银行存款支付。(4)9月17日,购入原材料一批,共计4500元,以银行存款支付4000元,其余款项暂欠。(5)9月29日,收回A公司上月所欠货款20000元,当日存入银行。要求:为以上业务编制相关会计分录,并采用本期发生额平衡法及余额平衡法分别编制试算平衡表。
司云公司2019年1月发生如下经济业务1.2日,收到云飞公司投入资本金100000元,存入银行;2.6日,向江流公司购买甲材料60000元,材料已验收入库,款项未付(暂不考虑增值税)项目四计记账方法3.9,从银行提取现金95000元,以备发放工资4.12日,公司用银行存偿还到期的短期借100000;5.15公司采购员张云出差,预差费3000元,库存现金支付6.19日,收到江海公司前久货款16000元,存入银行7.20B,生车领用甲材料50000元,投入A产品生产8.23日,公司用库存现金500元购买办公用品9.25日,公司用银行存支付前江流公司货款60000元0.31日,经公司董事会决议,用资本公积转增资本50000元,请根据如上材料完成:(1)运用借记账法编制相应会计分录(2)登记银行存数和原材料T”形账户(银行存款和原材料账户期初余额分别为260000元和20000元);(3)编制本月总分类账户本期发生额试算平衡表
银行存款199500库存现金800固定资产140000原材料14700短期借款10000生产成本25000实收资本320000应付账款50000甲企业本月发生如下经济业务:(1)收到投资者投入的货币资金200000元,已存入银行。(2)用银行存款40000元购入不需安装的设备一台。(3)购入材料一批,买价和运费共计15000元,货款尚未支付。学习目标本章以(4)从银行提取现金2000元。(5)借入短期借款20000元,已存入银行。用问题学习(6)用银行存款35000偿还应付账款。制造(7)生产产品领用材料一批,价值12000元。如何(8)用银行存款30000元归还短期借款。学习有要求(1)根据所给经济业务编制会计分录。(2)根据所编制的会计分录,登记总分类账,并结出发生额及余额。(T形账(3)编制总分类账发生额及余额试算平衡表。
(1)1日,向银行借入5个月短期借款200000元存入银行;(2)5日,从福星有限责任公司购入甲材料30000元,材料已验收入库,货款尚未支付;(3)10日,将现金2000元存入银行;(4)12日,收到天才有限责任公司投资100000元,其中设备70000元,银行存款30000元;(5)18日,收到利民有限责任公司前欠货款40000元存入银行;(6)30日,以银行存款偿还短期借款100000元。请根据以上资料编制会计分录以及发生额、余额试算平衡表。
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
1借 固定资产60000 贷实收资本60000 2借,银行存款100000 贷短期借款100000 3借,原材料60000 贷应付账款60000 4 借,短期借款20000 贷,银行存款20000 5借,应付账款48000 贷,银行存款48000 6借,库存现金1000 贷,银行存款1000 7借,银行存款4500 贷短期借款4500