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老师 请问 以前会计账里的应付账款张四余额 4万多,后来我接手,公司说要给张四发工资,发了几次后,才说是还以前欠下的工资。现在我应该怎么消掉之前按照工资付给张四的应付款余额2万多元呢?分录该怎么写?7月份给张四还款1万,9月又给他发了3000元工资?我该怎么处理这比账务呢?乱了。

2022-10-29 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-29 16:11

你好学员,先冲减负债,剩余的计入费用

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快账用户2649 追问 2022-10-29 16:54

1.冲减的时候应该是:借:应付账款-张四 贷:管理费用-职工薪酬 吗? 2.7月份和9月份的 我就直接可以写 借:管理费用 13000 贷:银行存款 13000 是这样吗? 走了费用后 这个工人的工资就不用走个税了吧?

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齐红老师 解答 2022-10-29 16:54

是的,你说的很对的

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快账用户2649 追问 2022-10-29 16:57

好的 谢谢 冲减的时候需要付附什么凭证吗

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齐红老师 解答 2022-10-29 16:59

这个不用的,摘要写清楚的

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快账用户2649 追问 2022-10-29 17:10

好的 太感谢啦

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齐红老师 解答 2022-10-29 17:12

不客气,周末愉快,学员

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你好学员,先冲减负债,剩余的计入费用
2022-10-29
借应付职工薪酬、工资,贷以前年度损益调整。
2023-04-10
首先,补提今年1-7月的工资: 借:管理费用/销售费用等(根据员工所属部门确定)2 万 贷:应付职工薪酬——工资 2 万 然后,冲回多计提的工资: 借:应付职工薪酬——工资 6 万 贷:管理费用/销售费用等(根据之前计提工资时使用的科目) 6 万 这样,应付职工薪酬——工资科目贷方余额为 2 万(22 年和 23 年计提但未发放的工资贷方余额 - 冲回的 6 万 %2B 补提的 2 万),这就是要补发的今年 1-7 月的工资 2 万。 实际发放这 2 万工资时: 借:应付职工薪酬——工资 2 万 贷:银行存款 2 万
2024-07-12
好,你们以后能发下去吗?
2023-06-01
你好 借:其他应收款 (员工垫付工资) 贷:应收账款 发放工资 借:应职工薪酬 32000 贷:银行存款 30000 其他应收款 2000
2021-03-10
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