同学,你好 都可以的

请问其他应收款明细科目可以是员工姓名吗?
请问公司替员工垫付报名费公司直接付给报名方员工后期还款分录借其他应收款-个人贷银行存款归还这笔钱借银行存款贷其他应收款-个人可以吗主要问题是个人借款给第三方付款可以吗
员工借款科目明细需要具体到个人名字吗?还是可以自己其他应收款-员工借款就可以了
老师,这笔业务,要挂员工的名字,应该怎么挂?在付款的时候,分每个人,挂:其他应收款-员工姓名(正数),贷:银行存款?然后,再做个科目划转,借:其他应收款-社保(个人),借:其他应收款-员工姓名(负数)?是这样做吗?
2023年从基本工资中多扣员工个人所得税,目前科目余额表应交税费-个人所得税贷方257可以做分录借应交税费一个人所得税贷其他应付款(员工名字)等24年若该员工还需缴纳税款则借其他应付款贷应交税费一个人所得税嘛?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑