你好 11,借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 12,借:生产成本,贷:应付职工薪酬 13,借:库存商品,贷:生产成本

(4开出现金支票,发放上月工资50000元(5)用银行存款3600元支付本月车间水电费(6)计提本月固定资产折旧,其中车问折日额1200元,厂部折旧额550元(7)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,年间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(8)将本月发生的制造费用分配转入“生产成本〞账户。(按产品生产工人工资比例分)(⑨)上述A产品100台、B产品60台,均己全部完工人库,结转其成本。(A、B应品均无期初在产品)
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
(13)31日,分配本月份职工工资,其中,A产品工人工资5800元;B产品工人工资62000元:车间管理人员工资24000元:行政管理部门人员工资58200元。(14)31日,计提本月份固定资产折旧费19490元,其中,生产车间9150元,行政管理部门10340元(15)31日,按生广工时比例分配制造费用,其中:A产品耗用4000时,B耗用6000工时,要求:列出制造费用分配算式(16)31日,本月份生产的A产品已全部完工,验收人库,结转其生产成本。(17)31日,结转本月已销产品成本,其中A产品单位成本120元:B产品单位成本50元
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司