收到银行承兑,就是,借:应收票据,贷:应收账款 开出承兑,是,借:应付账款,贷:应付票据

收到一张银行承兑汇票,又将这张银行承兑汇票背书出去付工程款,,这一个会计分录应该怎么写
请问老师,我们收到一张银行承兑汇票,那我做账时候借方分录是在银行存款下面添加银行汇票吗?
我们公司有两个账户a和b,从a银行转到b银行银承,然后在b银行质押了银承,质押后对外已开出一部分银承,1.银承从a转到b,需要做分录吗?2.从质押到开出去银承,怎么写分录
你好,我们单位收到一张银行承兑汇票,然后放银行抵押,银行又开银承,我们用银行开的银承付款,问一下该怎么做分录?
老师好,请问我们在银行开具的银行承兑汇票,用于支付我们供应商的货款,是不是分录这样做,借,应付票据-银行承兑汇票—浙商银行,贷,应付账款
你好,老师,想问问关于固定资产清理的会计分录应如何处理合适,之前5月份已卖了的水电站,卖了的电站款项是没打进公账户的,直接打进老板的私人账户,关于这些账目应如何处理呢?7月份的时候开了增值税发票,也扣了税费,后来8月的时候税局说税率不对需冲红了重新开票,就到9月时重新了申报,这时候的会计分录应该怎样处理才好?
老师你好,所得税申报时已计入成本费用的职工薪酬包含管理费用里面的福利费吗
请问一般纳税人,去年进来一批货放到仓库忘记了,现在已经过期不能使用,可是进项票已经抵扣,怎么办
请问单位缴纳社保,分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
中间一步,应收票据放银行抵押应该怎么做分录?
这个动作不需要账务处理的