是的是的,是这么做的 安3000来。
实际业务中,到底是按购销合同来缴纳印花税还是按本月销售的开票的不含税金额来缴纳印花税
一般纳税人,7月1日后 缴纳印花税 我们采购原材料 1、合同上是 含税金额 并注明了该金额是含税金额。缴纳印花税可以按不含税缴纳么? 2、 销售合同和采购合同怎么做金额可以少缴纳印花税?
印花税购销合同都需要缴纳印花税吗?比如我们购货不含税金额1000元,销售不含税金额2000元,那么是不是需要缴纳3000元的印花税,还是只缴纳2000元销售的印花税
老师,我们采购商品需要缴纳购销合同印花税吗?印花税不都是按销售收入缴纳的吗?
印花税是购进和销售都要缴纳吗,都是不含税金额吗
老师您好,请问铜线以旧换新后,补的差价,该怎样写分录
红冲以前年度(23年)入账的配件发票,然后现在重新入库可以吗?
老师,代发工资 凭证后面是附件银行总额,还是每个员工的工资明细回单都要附在凭证后?
老师,商贸企业一种产品进价高,卖价低,赔了,企业所得税季报没有填写资产损失,在企业所得税汇算清缴时,如何填写,谢谢
资料二:2022年12月,A公司与乙公司签订一份C产品的不可撤销合同,约定在2023年2月以每件0.5万元的价格向乙公司销售1 000件C产品;乙公司应预付定金400万元,若A公司违约,双倍返还定金。A公司2022年将收到的乙公司定金400万元存入银行。 我写的是不执行合同亏损=400×2=800,答案是不执行合同损失=400,不理解。
老师 ,我问下呢?就是预估退货账务怎么处理呢?
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
老师你好,请问企业汇算清缴带出来的资产总额,和人数和实际算出来的不一致,需要改吗
老师你好!公司每月做PPT,核对月末余额,现在只发支付明细表,没有发放银行月末对帐单,不知道这个余额是否准确,怎样向老板反映这个事情?老师指导一下!
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
我们只交了销售额印花税,没有缴纳过进项税额印花税!让补交,看看是怎么算的
你好,3000乘以万分之三,小型微利企业或者是小规模可以减半。
我们2019年是小微企业,2020年,2021年就不是了,那么2019年印花税也减半征税吗,好像是2019年只有小规模纳税人可以减半吧!我们是一般纳税人
一九年到2021年小规模可以减半
我们公司19年是小微企业,一般纳税人,那么也享受不了了减半征收印花税吧!从22年好像是又把小微企业纳入减半征收了
是的是的,是这么做的。