借:销售费用。贷其他应付款
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师 我有个做账逻辑不懂,我在代账公司,做账先做银行存款,然后做其他的的,像费用发票 借方我知道管理费用或销售费用等,但是贷方怎么入账呢,会不会和当时做的银行存款重复了,比如我贷:其他应付款,但是银行存款付过了,难道我要一笔一笔对银行存款有没有付,
老师,比如我报销一笔款,我做一笔分录是,借管理费用,贷:其他应付款,然后我付款的时候做,借:其他应付款,贷,银行存款,那我做报销分录的时候不就没有银行回单了?
有笔赔款做错了,原先做的是,借:银行存款,贷:销售费用。后面发现修理费没有付给别人,在这么挂到其他应付款
老师,有一个问题想问一下,嗯,公司的费用报销都是先有一部分是先同事垫付,然后再进行费用报销支付,我需要做两笔分了吗?一笔是借:费用,贷:其他应付款,另外再做一笔借:其他应付款,贷:银行存款。还是可以做一笔处理,借:费用,贷:银行存款
老师好,开碎石发票税目怎么开
老师你好 请问比如收入是两个股东分别核算的,入班费600,公司收200,剩余教练组收400,现在支付学员的补考费,因为这个补考费是已包含在收入里的,已提前确认了收入,应该怎么冲这个收入呢,怎么分别冲呢
老师,咱的课程可以下载不
你好,老师,我想问下,工厂给别的企业做加工,那工厂结转主营业务成本时,可以直接从生产成本结转至主营业务成本吗?
公司做股权转让,0元转让可以嘛?
请问一下转股协议上面写的转让价格是十万,但是只是做了合同没有付款,1.需要提供完税证明是指哪些完税证明;2.这种情况下需要交个税吗
老师,请问一下,政府和事业单位的会计,都有哪些书籍呢,急
老师,我们股权变更,局长说我们,23年24年,净资产变动率太高了,让我们解释原因,咋解释呢?
老师,财务管理,资本成本率指的是什么意思
老师,机构信用代码证到期了怎么办?