借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个税所得税 银行存款 其他应收款-借支
不是我们单位的员工 老板让在我们单位缴纳社保 (费用那个员工自己出 )然后我做到外账里了 分录和其他员工一样 但是他转我的钱我做到内账里了 分录我不会写了 借库存现金 贷方什么科目呢 贷其他应收款也不对啊 因为外账已经走过了贷其他应收款了
老师,请问一下,我们公司有一个员工把货做坏了,老板扣他钱,后来他不上班了,是7月份工资,但是老板没给他付工资,现在这个员工要工资,老板叫现金会计给他转账1500元,请问老师分录怎么做?急急
老师 我单位员工借款8000元 我期初是挂账了 现在老板叫我在工资里面扣 分录怎么写
老师, 我们有两个新员工工会挂靠在老单位,今年挂靠了2个月,现在要我们补给老单位2个月的工会会费,一共1200元, 这个怎么做分录
老师,想问下,我们单位在2020年一名员工借支了2万元,当时支取的是工资,但是走的挂账,现在人员早就离职了,但是这比钱一直挂账,现在应该怎么处理呢
不满16岁员工可以正常发工资报个税买社保吗,还有员工自己不愿买社保,可以签不买社保的合同吗
老师,退回已申请的即征即退款在哪里操作?
集装箱车辆走高数,山东高速信联科技股份有限公司收取的ETC通行费是从老板卡里扣的,是在票根里面下载发票吗?这个发票可以抵扣进项吗
老师好,失业险社保上从2024年3月增加的人,但税务上没有工资申报,现在还能再工资申报吗
老师好,今年收去年的退税,导致资产负债表和利润表勾稽关系不平衡,需要调整吗
老师开公司买车和房子可以列支固定资产吗
电子税务哪里下载表格,具体路径,谢谢
老师好,工高年报,大概2月份已申报完并公示,财务报表填错了,咋办呢?
老师,小规模现在季度不超30万,免的增值税做账要转入营业外收入交企业所得税吗
老师,您好,我公司是采用小企业会计准则,汇算清缴时候补缴了企业所得税,麻烦问下,分录如何做!借:所得税费用,贷应交所得税,借,应交所得税,贷,银行,对吗,还用把所得税费用转入未分配利润吗
1:借: 销售费用-工资 8000 贷:应付职工薪酬 -工资 8000 2:应付职工薪酬-工资 8000 贷:应交个税90 其他应收款 7910 3:借:应交个税 90 贷:银行存款90 是这样吗
学员您好,是的,对的
那这名员工还挂账90元?
借:应交个税 90 贷:银行存款90 这样是平的
刚开始 在其他应收账款这块 这名员工借支8000元 那这个其他应收账款这个科目余额现在是多少?
同学您好,其他应收款 7910 3:
不够的以后还就可以了
那其他应收款 这个科目余额是多少
同学您好,89.7可以以后还的,凭证做对了
89.7? 怎么来的?
后面是不是7910.3那就是90看错了不好意思