你好,可以的, 没问题 增值税专用发票可以不开数量和单价。增值税专用发票不开单位数量能用,可附《增值税销售货物清单》,即使不附《增值税销售货物清单》,只要发票代码、开票日期、发票号码、购销双方纳税人识别号、金额、税率、税额等七个方面内容没有错误,可通过认证。 但实际业务中,劳务(服务)应税项目,不需要填写单位、数量。像工程施工、技术咨询、土地使用权出租与转让、提供应税服务、无形资产评估等项目,都可以不写数量及单价。
博物馆开出的普通发票销售方信息里没有开户银行和账号可以用吗
普通发票,销售方的开户行和账号没有写,可以吗
普通发票 销售方没有填写开户行和账号,可以吗
普通发票,销售方银行账号信息没有写可以吗
老师,增值税普通发票,销售方的信息没有银行名称和账户信息,发票合规吗?可以报销吗?
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
你这回答的不是我问的问题啊
专票普票严,专票都可以不用,普票就更可放心了
不是可不可认证的事,刚问了税务销售方信息必须填全的,要不不可以税前扣除
不是,普票只抬头名称和税号一致就可以税前扣除的
其他项目不填没事的
我问的是销售方
当然你也可以按当地管理要求处理的,没毛病,我们只说常识是这样