你好,学员,稍等一下
海洋公司设有供电和供水两个辅助生产车间。在分配费用前,供电车间的待分配费用为254200元,供水车间的待分配费用为101500元。本月供电车间供电88000度,其中供水车间耗用6000度,基本生产车间生产甲产品耗用60000度,基本生产车间一般耗用8000度,企业管理部门耗用14000度。本月供水车间供水38000吨,其中供电车间耗用1600吨,基本生产车间生产耗用30000吨,企业管理部门门耗用6400吨。(费用分配率保留四位小数,分配金额不保留小数:对外分配费用的尾差由管理费用负担。)计算交互分配费用分配率:2.计算交互分配应分配费用:3.计算外分配应分配费用总额:4.计算对外分配费用分配率。5.将辅助生产费用分配给辅助生产单位以外的受益对象。6.编制分配结转辅助生产费用的会计分录。
海洋公司设有供电和供水两个辅助生产车间。在分配费用前,供电车间的待分配费用为254200元,供水车间的待分配费用为101500元。本月供电车间供电88000度,其中供水车间耗用6000度,基本生产车间生产甲产品耗用60000度,基本生产车间一般耗用8000度,企业管理部门耗用14000度。本月供水车间供水38000吨,其中供电车间耗用1600吨,基本生产车间生产耗用30000吨,企业管理部门耗用6400吨。(费用分配率保留四位小数,分配金额不保留小数;对外分配费用的尾差由管理费用负担。)【要求】1.计算交互分配费用分配率;2.计算交互分配应分配费用;3.计算对外分配应分配费用总额;4.计算对外分配费用分配率。5.将辅助生产费用分配给辅助生产单位以外的受益对象。6.编制会计分录。
海洋公司设有供电和供水两个辅助生产车间。在分配费用前,供电车间的待分配费用为254200元,供水车间的待分配费用为101500元。本月供电车间供电88000度,其中供水车间耗用6000度,基本生产车间生产甲产品耗用60000度,基本生产车间一般耗用8000度,企业管理部门耗用14000度。本月供水车间供水38000吨,其中供电车间耗用1600吨,基本生产车间生产耗用30000吨,企业管理部门耗用6400吨。(费用分配率保留四位小数,分配金额不保留小数;对外分配费用的尾差由管理费用负担。)【要求】1.计算交互分配费用分配率;2.计算交互分配应分配费用;3.计算对外分配应分配费用总额;4.计算对外分配费用分配率。5.将辅助生产费用分配给辅助生产单位以外的受益对象。6.编制会计分录。
某企业设有供电和供水两个辅助车间,某月归集的费用和提供的劳务数量如下所示:供电车间和供水车间发生费用分别为93456.61元和62456.38元,供电车间供电量分别为供水车间6500度、甲产品30000度,乙产品35000度,一车间一般消耗8000度,二车间一般性消耗6000度,管理部门16000:供水车间供水量分别为供电车间500吨,一车间一般性消耗3000吨.:车间一般性消耗2200吨,管理部门1800吨要求:请用交互分配法分配辅助生产车同的生产费用(分配率保留四位小数,其余保留两位)1.供电交互分配率()12.供水交互分配率()3.供电对外分配率()4.供水对外分配率()小5.供地车间对外待分配费用()6.供水车间对外待分配费用()
某企业有供水和供电两个辅助生产车间,主要为本企业 基本生产车间和行政管理部门等服务。(各部门的水电 均为一般性消耗)供电车间本月待分配费用总额为12000元,劳务总量为50000度电,其中:为供水车间提供 10000度,为基本生产车间提供28000度,为行政管理部门提供12000度。供水车间本月待分配费用总额为1840元,劳务总量为8000吨水,其中:为供电车间提供2000吨,为基本生产车间提供5000吨,为行政管理部门提供1000吨。供电车间计划单位成本为0.3元/度,供水车间计划单位成本为0.5元/吨。采用交互分配法分配辅助生产费用1、对内分配(2)供电车间应分配的水费=( [填空3] )
残疾人保障金 用人单位安排残疾人就业比例是怎么计算的呢
脑子没转过来,麻烦帮忙看下。老板按揭买车,每个月把车款打到公司账户,然后直接扣款了。收到老板转款,借银行存款,贷其他应付款/老板,划款的时候,借短期借款,贷银行存款。但是,其他应付款/老板平不了账啊
公司的印花税是多久申报的?
公司是劳务派遣公司,2021年到2024年有一个项目农民工工资没有申报个税被税务查到,现在要补交税款,项目已经完工,没有办法找农民工,只能公司来补缴,怎么操作能降低税款,补税的操作流程是什么样的
当月开的发票当月冲红,这两张发票是不是可以不要做账
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请问,这个题,第一问的甲公司债务重组确认的损益计入其他收益 乙公司的债务重组确认的损益计入的投资收益
请问老师增值税是当月计提当月,然后发放吗
已经做了结帐,次月销售退回如何做会计分录
小规模纳税人餐饮公司6月收到几家公司用餐的餐饮费,没有开票,7月才开发票,并且开票金额和收到的一致,那要怎么做账呢