你好 是的 这样 可以补在11月

老师,10月份接手一家新公司,7月份注册领执照,9月份税务登记,8-9月份有发工资,筹备期未生产,我现在新建账套,是不是要把8-9 月份的账补做了,才能申报这个季度的财务报表?
请教一个问题,如果我10月份付的款,11月份收到对方的发票。因为10月份的账还没有开始做,到11月份做10月份的账,那么11月份收到的发票可以做到10月份的账里吗?
老师,请教一个问题 是不是9月份的账结了,10月份才能开始做账? 如果我11月份发现,8月份做漏了,那么这笔业务可以做到当月吗?还是说调到8月份去呢
老师,12月份有个银行有几笔流水发生,但是忘记做账了,现在12月份已经结账了,已经开始做1月份的账了。请问,这个银行的12月份的账,我需要反结账到12月,再补做进去吗?
老师好!去年9月成立的公司,9月份就开始产生业务了今年1月份才核的税,那我做账把9月份-今年1月份的业务都做到1月份,还是从9月份开始建账补账呢?怎么更合理呢?
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额