借主营业务成本 贷库存商品,甲产品500,乙产品200。
11.结转已售甲、乙产品的销售成本(甲产品制造成本每台970元,乙产品制造成本每件560元)。
结转本月销售甲产品500件的生产成本60000元,销量乙产品500件的生产成术40000元。会计分录
月末,结转已销售甲、乙产品的实际生产成本,其中销售8000件甲产品的生产成本是109200元,销售5000件乙产品的生产成本是75750元。编制会计分录。
结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。设置会计分录
9)用银行存款支付广告费12000元。(10)结转本月已销产品的生产成本,甲产品每台生产成本500元,乙产品每台生产成力200元。会计分录
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理