借,开发成本-土地拆迁费160000 贷,银行存款160000 借,开发成本-前期工程费400000 贷,银行存款400000 借,开发成本-前期工程费640000 贷,银行存款640000

企业在B开发小区规划中,确定共建101#、102#商品房两栋,201#出租房,301#周转房,401#幼儿园和402#银行营业点。其中,银行营业点有偿转让给建设银行。(1)B开发小区发生的土地征用及拆迁费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的用地面积进行分配。401#幼儿园根据小区施工组织设计在造好其他房屋后再建造,先以名项开发产品的预算成本为基数采用预提的方式计入各项开发产品成本。各项开发产品的用地面积和预算成本如下:用地面积预算成本101#商品房2000㎡272000元102#商品房3000㎡244000元201#出租房2000㎡1836000元301#周转房2000㎡2448000元401#幼儿园600㎡600000元402#银行营业点400㎡600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:①用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;②用银行存款支付前期工程费400000元;③用银行存款支付基础设施费640000元编制会计分录
企业在B开发小区规划中,确定共建101#、102#商品房两栋,201#出租房,301#周转房,401#幼儿园和402#银行营业点。其中,银行营业点有偿转让给建设银行。(1)B开发小区发生的土地征用及拆迁费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的用地面积进行分配。401#幼儿园根据小区施工组织设计在造好其他房屋后再建造,先以名项开发产品的预算成本为基数采用预提的方式计入各项开发产品成本。各项开发产品的用地面积和预算成本如下:101#商品房:用地面积2000㎡,预算成本:272000元;102#商品房:用地面积3000㎡,预算成本244000元;201#出租房:用地面积2000㎡,预算成本1836000元;301#周转房:用地面积2000㎡,预算成本2448000元;401#幼儿园:用地面积600㎡,预算成本600000元;402#银行营业点:用地面积400m,预算成本600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:①用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;2用银行存款支付前期工程费400000元;③用银行存款支付基础设施费640000元编制会计分录
各项开发产品的用地面积和预算成本如下:101#商品房:用地面积2000m,预算成本:272000元;102#商品房:用地面积3000m,预算成本244000元;201#出租房:用地面积2000m,预算成本1836000元;301#周转房:用地面积2000m,预算成本2448000元;401#幼儿园:用地面积600m,预算成本600000元;402#银行营业点:用地面积400m,预算成本600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:①用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;2用银行存款支付前期工程费400000元;3用银行存款支付基础设施费640000元。会计分录
各项开发产品的用地面积和预算成本如下:101#商品房:用地面积2000m,预算成本:272000元;102#商品房:用地面积3000m,预算成本244000元;201#出租房:用地面积2000m,预算成本1836000元;301#周转房:用地面积2000m,预算成本2448000元;401#幼儿园:用地面积600m,预算成本600000元;402#银行营业点:用地面积400m,预算成本600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:1、用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;2、用银行存款支付前期工程费400000元;3、用银行存款支付基础设施费640000元。一共三个会计分录
各项开发产品的用地面积和预算成本如下:101#商品房:用地面积2000m,预算成本:272000元;102#商品房:用地面积3000m,预算成本244000元;201#出租房:用地面积2000m,预算成本1836000元;301#周转房:用地面积2000m,预算成本2448000元;401#幼儿园:用地面积600m,预算成本600000元;402#银行营业点:用地面积400m,预算成本600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:1、用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;2、用银行存款支付前期工程费400000元;3、用银行存款支付基础设施费640000元。一共有三个会计分录
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
借,开发成本-工程款1550000+2250000 贷,银行存款
不是还有一个4吗
你这里的第一个题目材料,它不是让你做分录,第一个题目材料只是告诉了你预算的数据,做分录的就是后面三个材料。
老师,不是还有一题吗
一共有(2)(3)(4)题的呀,你好像只告诉我(2)(4)
老师,你还在回复吗
借,开发成本-工程款2150000+2500000 贷,银行存款 不好意思,把3看掉了
老师,问一下(2)可以折开写吗?
(3)可以这样写吗,借,开发成本-101#商品房2150000 开发成本-102#2500000 贷,银行存款
嗯,可以,如果说你这样加明细科目的话也是可以的。
好的,谢谢
不客气,祝你工作愉快。