红冲的你原分录负数红冲就可以

问下老师,发生退货做的分录帮我看看对吗,冲以前的主营业务成本是成本价 红冲应收账款
老师您看一下为什么我这个结转的主营业务成本是冲红了呢,我的分录没有做错啊,请问是哪里有问题。可以帮忙指出来吗
老师麻烦帮我看看 我红冲的发票。结转的成本分录对不对。我是红冲的8月的发票,主营业务是人是建筑安装费,成本是人工工资。我总感觉哪里不对,麻烦老师帮我看看
请问老师,我们是小规模纳税人,简易记账的,临时工去税务局开具了59000发票,我做的分录是借劳务成本,贷银行存款,为什么月底结转后,资产负债表上,存货有59000呢,之前的月份都没有存货的,麻烦老师帮我看看是哪里不对
老师您好麻烦帮我看一下是哪里不对申报提示错误,里面负数是1月份红冲12月份的发票,数据都是自动提取的但申报不成功
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗
老师你好,上次跟你提到过的那两块土地转让,现在我要开具发票,如果对方公司是小规模公司的话,我是不是能开普票?于对方来说,有关系吗?还有就是开具发票的时候是按法拍价格两块地的总价1751万来开具吗?还是按1751抵扣成本之后的增值额来开具?
老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
8月结转的成本不用红冲吗?
同学你好 你什么时候开的红字发票什么时候红冲
我10月开的红字发票,我先把发票红冲了。但是我8月结转了成本,那我现在还需要把结转的成本也冲掉吗?还是只要把发票红冲就可了?
同学你好 对的 直接红冲就可以
老师请说详细点。讲了半天我还是不知道我要不要冲我8月结转的成本
就是在十月份红冲 开了红字发票如果不再开蓝字发票的话就收入和成本都在十月份红冲
不开篮字发票了,你们请问老师我红冲成本借:主营业务成本(负数) 贷:工程施工-合同成本-XX-人工 做到这来就结束了吗?还是要把这个工程施工也要红冲了?
那你直接就红冲 成本和收入都要红冲 对的 贷方也是红冲的哈
那我就红冲到成本这边?其他的都不要红冲了吧?比如我计提工资的时候就是把这个直接做到工程施工-合同成本-XX-人工。那现在我这个前面计提的就不用管了?只把成本跟收入红冲就好了?
嗯 还是工程施工借方余额就可以
那就是把这个工程施工挂在账上对吗?到后期有项目在结转就可以了?
同学你好 对的 借方余额就可以 什么时候再开发票的时候直接转就可以
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢