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老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
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老师,你好!还有后面几个小问,系统只能传三张,现在发给你。谢谢
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你好,那个9000不是3704吗?还有分配率不是9000/(3000+1500)吗
老师,第一题
分配率是9000/4500=2,我在表里的合计那里填写了。
双人床直接材料直接计入不是3704吗?
抱歉,看太快了,写错了,笔误,但方法是对的。
如果还有哪里不懂,可以继续提问。
第三问分配率为什么不是10000/(1800+2200)
是的,10000/4000,但我是直接分配的,你计算一下金额,是对的
第七问,计算辅助成本总额,为什么是制造费用之和
麻烦老师把第七问重点讲一下,我算的和你之前划掉的一样
因为运输车间是辅助生产车间,需要按劳务量分配
表里的制造费用应该是辅助生产成本,表头明明是辅助生产成本,但表格里却是制造费用。
懂了,辛苦了老师
好的,感谢您的提问。