1,月末更加合适 计提类,同一在月末结转时进行处理,工作更加便利

你好,老师。做错了凭证,应该是借银行存款,贷应收账款,我做了借银行存款,贷主营业务收入,已经过月了,怎么改正
员工报销的个人电话费可以入账吗
暂估的成本冲销的时候怎么做账
老师您好,您请问一下,公司像向银行贷款100万元,由中介机构帮你贷款的,要收取12万元的中介费,手续办结后,银行打款100万给中介,中介才转账100万扣除12元后,剩余才给老板的私户转账。到时还是要还款给银行100元的,就想问,这中介费要做账嘛,全部的账分录要怎么做。谢谢老师
老师好,技术服务收入能计入高新收入吗?
老师您好,请问采购不同期间的价格不同,用哪个公式可以取数最新采购价呀?
老师我们采购一批28万的零散货物开数电专票的时候也要开好明细吗?
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
老师能不能再具体一点 因为这个是20分的题 谢谢
你这个题目是一个论述题,它不是一个完全固定标准的答案,你只要把相关的一个思路写清楚,那么都是可以得分的。那你这里之所以考虑在月末更加合适的原因,就是因为这按照咱们做账的惯例,相关具体的一些处理都是在月末结转的时候统一做账,这也是为了咱们工作的一个更方便。
那老师可以帮我答一个较为具体点的答案吗 直接写答案就行 我那个答案就得了10分 比我那个答得好就行 我那个被我们老师打回来重做了 谢谢
会计结账都是在月末,并不是月初。 因为月末是统一做相关结算处理。 你月中固定资产相关变动处理完后,月末在同一结算 工作更加便利