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老师好,21年底收到几张发票对方说税收编码错了,说发票要重新开,有两张我上个月已经抵扣了,怎么处理呢?

2022-11-21 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-21 12:02

同学你好 那就红冲发票然后重新开哦

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快账用户6796 追问 2022-11-21 12:03

是对方开错了,对方要重新开,可是我抵扣过了,怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-11-21 12:09

同学你好 你申请红字发票信息表

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快账用户6796 追问 2022-11-21 12:11

对方重新开发票,我的账怎么做?发票是21年12月份开的,早就入账了

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齐红老师 解答 2022-11-21 12:21

同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字发票

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快账用户6796 追问 2022-11-21 12:30

之前抵扣的增值税账不用处理吧?

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齐红老师 解答 2022-11-21 12:33

同学你好 对的 不用处理的 你现在做原分录负数红冲再按照蓝字发票来做

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同学你好 那就红冲发票然后重新开哦
2022-11-21
您好同学那你需要给他开红字信息表,开了红字信息表,把这个表发给他,然后让他开红字发票,你再根据这个红字发票做进项税额转出。
2022-04-13
同学,你好 你可以做进项税额转出
2022-11-22
您好,10月份收到的发票您是怎么做账的?
2021-01-08
您好,你们需要开红字发票信息表给对方
2022-11-09
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