同学你好 借长期待摊费用 贷银行存款

1.2018年4月1日,甲公司对其以经营租赁方式新租入的办公楼进行装修,发生以下有关支出:领用生产用材料500000元;辅助生产车间为该装修工程提供的劳务支出为265 000元;有关人员工资等职工薪酬435000元。2018年11月30日, 该办公楼装修完工,达到预定可使用状态并交付使用,按租赁期10年开始进行摊销。 要求:编制甲公司对租入的办公楼进行装修以及交付使用后第一个月摊销的有关会计分录。
A公司对某办公楼进行修理,修理过程中领用原材料一批价值为12万元,应支付本企业修理人员薪酬为48,000元的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月16日,对销售部门的设备进行日常修理,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费40000元,税率13%,增值税税额5200元,企业以银行存款支付。编制甲公司会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月16日,对销售部门的设备进行日常修理,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费¥40,000,税率13%,增值税税额¥5200,企业以银行存款支付,编制甲公司会计分录。
3、2019年10月1日,公司对厂部办公用房进行维修,领用材料3000元,发生本公司修理人员工资2000元。对车间设备进行修理,以银行存款支付修理费用1000元,税额130元。4、2019年12月31日,公司有一台设备,账面原值100000元,已提折旧60000元,经检查该设备的性能已经陈旧,预计可收回金额仅为20000元。做会计分录
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?