学员你好,分录如下 借*银行存款130000贷*交易性金融资产125000投资收益5000

(34)销售A产品100件,单价100元,共10000元,增值税1300元,收到一张期限3个月的商业承兑汇票;(35)上述A产品每件单位成本为60元,结转该批销售成本;(36)上述A产品适用的消费税税率为10%,计算应交消费税额;(37)本月实际缴纳增值税300000元,消费税100000元,适用的城市维护建设税率为7%,教育费附加的征税比率为3%,计算确认应交的城市维护建设税和教育费附加;(38)缴纳本月的城市维护建设税和教育费附加。(39)收到跃进公司以前所欠的购货款5000元,款项存入银行。(40)用银行存款支付广告费和审计费各2000元。(41)收到某企业支付的合同违约金5000元,存入银行。(42)由于未能履行合同协议,按规定以现金1000元支付罚款。(43)用银行存款支付税收滞纳金3000元。(44)将本月的主营业务收入1600000元、其他业务收入20000元、营业外收入10000元,主营业务成本500000元、税金及附加10000元、其他业务成本10000元、管理费用30000元、财务费用10000元、销售费用40000元,转入本年利润
目的:练习资金退出企业的核算。2.资料:长江公司xxxx年10月发生如下经济业务。(1)用银行存款归还期限6个月的借款80000元。(2)用银行存款支付本季度短期借款利息15000元,其中,前2个月已预提10000元。(3)用银行存款支付欠宏达公司货税款75000元。(4)用银行存款支付本月的应交增值税额68000元,支付城市维护建设税6000元,支付教育费附加1000元,支付所得税费用120000元。会计分录
(19)基本生产车间领用原材料实际成本1800000元,领用低值易耗品实际成本150000元。(20)计提应计入本期损益的短期借款利息7500元,计提应计入在建工程的长期借款利息225000元(不考虑利率差异)。(21)计提固定资产折旧150000元,其中:计入制造费用120000元,计入管理费用30000元。(22)计提固定资产减值90000元。(23)摊销无形资产150000元。(24)提取坏账准备420元。(25)公司将账面成本为125000元的交易性金融资产出售,售价130000元,全部存入本公司账户。(26)用银行存款支付前欠货款975000元。(27)以银行存款支付职工医疗费114000元,以现金支付职工医疗费1000元。(28)计提应缴纳的城市维护建设税33600元,教育费附加14400元。
(29)以银行存款上缴应交的增值税480000元,城市维护建设税33600元,教育费附加14400元。(30)年末交易性金融资产的公允价值为110000元。(31)结转制造费用462000元,结转本期完工产品成本3232800元(期初、期末无在产品)。(32)考虑纳税调整项目后,计算应交所得税173540元。写会计分录
(19)基本生产车间领用原材料实际成本1800000元,领用低值易耗品实际成本150000元。(20)计提应计入本期损益的短期借款利息7500元,计提应计入在建工程的长期借款利息225000元(不考虑利率差异)。(21)计提固定资产折旧150000元,其中:计入制造费用120000元,计入管理费用30000元。(22)计提固定资产减值90000元。(23)摊销无形资产150000元。(24)提取坏账准备420元。(25)公司将账面成本为125000元的交易性金融资产出售,售价130000元,全部存入本公司账户。(26)用银行存款支付前欠货款975000元。(27)以银行存款支付职工医疗费114000元,以现金支付职工医疗费1000元。(28)计提应缴纳的城市维护建设税33600元,教育费附加14400元。写会计分录
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?
26借*应付账款975000贷*银行存款975000 27借*应付职工薪酬-福利费115000贷*银行存款114000库存现金1000借*管理费用等115000贷*应付职工薪酬-福利费115000
借*税金及附加33600+14400=48000 贷*应交税费-城建税33600 应交税费-教育费附加14400