不用的,借银行存款贷,主营业务收入7万。

二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数)
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数)
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数)
二、增值税应纳税额的计算甲公司为增值税一般纳税人,该公司2019年7月份取得增值税专用,发票上注明税金为80万元,已到当地税务机关认证,当月销售业务如下:1)批发销售额为300万元,其中批发给一般纳税人的销售额为100万元,批发给小规模纳税人的销售额为200万元(含税)2)零售收入额为500万元(含税)3)动用价值5万元的购进货物用于集体福利4)因管理不善丢失价值2万元库存商品。要求:分析并计算该公司7月份应纳增值税税额(注:结果保留两位小数)
老师,超市税务这边有什么优惠政策呢?对于超市有一类免税的呀?
老师你好,就是银行付款了,发票没回来呢,那这个分录怎么做?
老师您好,几何平均法计算市场平均收益率的公式是啥呀
你好,老师 5月开出一张去年的收入专票,怎么做分录 麻烦告知会计分录 想,谢谢
我公司挂靠到其他公司干项目,项目人员的工资由被挂靠公司成立农民工工资专户发放,人员由我公司管理,被挂靠公司购买人员工伤保险,这种情况这部分人员工资由被挂靠公司代扣代缴个税还是由我方开劳务发票?
老师考注会有什么要求
公司修改地址的资料那原件会给公司留存还是给工商哪里呀
老师请问,我们这边员工工资平时7200,因为公司罚款1200,请问我是按照7200报税好呢,还是按照6000报税,如果按照7200,那么1200进那个那个科目呢
公司购买白酒一般可以做什么费用
请问我们5月增值税已经申报了,供货商那边联系我们说上月开过来的一张发票有误要红冲,要我这边确认,但是我已经勾选抵扣了,我现在确认的话需要重新申报吗,还是可以下月直接进项转出
今天有投资公司问我,利润表中收入怎么是含税价格,我和他说我们是免税收入,他还很惊讶,如果今年季度超过45万,超过部分交税时需要价税分离做对吗?
不是 开的带税率的才是价税分开