同学你好 借生产成本制造费用 贷应付职工薪酬
月末计算结转本月发生的制造费用发生的制造费用按照生产工时比例分配其中01产品生产工时为6000工时银耳产月末计算结转本月发生的制造费用发生的制造费用按照生产工时比例分配其中01产品生产工时为6000工时银耳产品生产工时为4000工时
1.某公司三车间生产甲、乙两种产品,本月共发生制造费用27600元,两种产品共计生产工时6000小时,其中甲产品3500小时,乙产品2500小时。要求:(1)按生产工时比例法计算分配制造费用(2)编制分配结转制造费用的会计分录。
(21)12月30日,计算提取本月固定资产折旧,本月应计提折旧金额为52785元。其中车间设备应计提折旧30500元,管理部门应计提19885元,销售部门应计提折旧2400元。(22)12月30日,通过银行发放本月职工工资300000元。(23)12月30日,开出转账支票一张给广告公司,支付产品的广告制作费用12000元。(24)12月30日,计算分配本月制造费用,本月制造费用共计54000元(按生产工时比例分配,其中,饼干生产工时1800小时,面包生产工时1200小时)。(25)12月30日,本月生产曲奇饼干10000箱、吐司面包5000箱全部完工,结转完工产品成本。写分录
(21)12月30日,计算提取本月固定资产折旧,本月应计提折旧金额为52785元。其中车间设备应计提折旧30500元,管理部门应计提19885元,销售部门应计提折旧2400元。(22)12月30日,通过银行发放本月职工工资300000元。(23)12月30日,开出转账支票一张给广告公司,支付产品的广告制作费用12000元。(24)12月30日,计算分配本月制造费用,本月制造费用共计54000元(按生产工时比例分配,其中,饼干生产工时1800小时,面包生产工时1200小时)。(25)12月30日,本月生产曲奇饼干10000箱、吐司面包5000箱全部完工,结转完工产品成本。写分录
(21)12月30日,计算提取本月固定资产折旧,本月应计提折旧金额为52785元。其中车间设备应计提折旧30500元,管理部门应计提19885元,销售部门应计提折旧2400元。(22)12月30日,通过银行发放本月职工工资300000元。(23)12月30日,开出转账支票一张给广告公司,支付产品的广告制作费用12000元。(24)12月30日,计算分配本月制造费用,本月制造费用共计54000元(按生产工时比例分配,其中,饼干生产工时1800小时,面包生产工时1200小时)。(25)12月30日,本月生产曲奇饼干10000箱、吐司面包5000箱全部完工,结转完工产品成本。写分录
老师 我接收一个公司 乱账 19年一笔账一个公司进款250万 同天又转到另外一个公司249.2万 没票 我想走借款还款 剩下八千说用现金还款这样做账有税务风险吗对咱们有害吗
老师,小规模纳税人收入不到30万,季末免交增值税,结转为其他收益,资产负债表和利润表应该怎么填
请问老师,现金报销的费用发票比如说餐饮费,住宿费,加油费,医药费,领款人没有在发票上签字,负责人也没有在发票上签字,也没有费用报销单,就一张一张发票,分录是,借费用,贷现金,这样有什么风险,应该怎么做才合规?
老师问下公司租门面房开饭馆,出租方要以公司单位签合同,由于尚未注册公司,用其他公司与出租方签订合同,后期注册公司后更换合同,前期交房子股东以个人先付房租作为投资款可以吗
老师,我们公司是小规模,增值税季度申报,5月开出去的专票11万不含税和普票8000不含税,月底是要结转增值税和计提附加税对吧?税是等7月申报再缴纳吗?
税费的滞纳金必须入账吗?如果入账是不是企业所得税汇算得调出来,如果不想调,放哪个科目合适
老师,请教下,公司在2020-2023年期间有付款给上游,但是上游一直也没有开票,款也不退了,这种要怎么处理。
老师 请问在粤税通完成实名认证的流程有吗?
老师好,公司员工费用报销住宿费和打车费是道德风险重灾区,这个问题怎么解决比较好呢
您好老师,想问下借制造费用-折旧费贷累计折旧之后借生产成本贷累计折旧最后借库存商品贷累计折旧这个分录是正确的吗