同学你好 你的问题是什么
3生产过程业务的核算。华远公司生产B两种产品,本月发生以下业务:(1)本月耗用料用其中生产A产品领用60000元,B产品25000元,车间一般消耗8000元,管理哥节耗用2000元。制法费用(2)根据本月工资汇总表,本月应付职工薪酬43000元,其中生产工人工资13000元(按工时分配,A产品13000小时,B产品7000小时),车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资10000元。要求:从银行提现,发放工资,并分配应付库存现金职工薪酬。(3)按工资总额的14%预提应付的职工福利费。(4)计提本月固定资产折旧费,其中车间6000元,厂部4000元。(5)本月车间租入一台机器,预付当月租金300元。(6)支付本月车间设备修理费630元。(7)银行存款支付办公费1500元,其中:生产车间500元,厂部1000元。(8)汇总本月制造费用,按工时分配结转制造费用。(9)月末,A产品投产100台全部生产完工,结转完工产品的生产成本。B产品投产60台尚未完工
会计分录1.仓库发出材料,用途如下:A产品耗用6000元,B应品耗用4000元,车间一般耗用2700元,厂部一般耗用1200元2.购买办公用品500元,以现金付讫3.开出现金支票,发放上月工资50000元4.用银行存款3600元支付本月车间水电费5.计提本月固定资产折日,其中车间折旧额1200元,厂部折旧额550元6.月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,车问管理人员工资12000元,产部管理人员工资8000元7.将本月发生的制造费用分配转入生产成本账户(按生产产品工人工资比例分配)8.上述A应品100台,B应品60台,均己仝部完工入库,结较其成木,A、B均无期初在应品
(4开出现金支票,发放上月工资50000元(5)用银行存款3600元支付本月车间水电费(6)计提本月固定资产折旧,其中车问折日额1200元,厂部折旧额550元(7)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,年间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(8)将本月发生的制造费用分配转入“生产成本〞账户。(按产品生产工人工资比例分)(⑨)上述A产品100台、B产品60台,均己全部完工人库,结转其成本。(A、B应品均无期初在产品)
光明厂2020年6月发生以下生产业务(假设期初无在产品)(1)将58000元转入职工工资存折。(2)用银行存款6000元预付下季度车间用房租,并相应分摊本月负担2000元。(3)生产I号产品耗用材料120000元,Ⅱ号产品耗用材料18000元,车间一般耗用材料4200元,厂部耗用材料1500元。(4)用现金支票购买厂部办公用品7500元。(5)计提本月固定资产折旧,其中车间折旧11000元,厂部折旧6500元。(6)分配工资费用其中I号产品工人工资(34000元,II号产品工人工资66000元,车间管理人员工资16000元,厂部管理人员工资8000元。元,(7)用银行存款支付车间设备日常维修费5000元。(8)结转制造费用(按工人工资比例分配)。(9)本月生产I号产品、Ⅱ号产品各100台全部完工,结转完工产品成本。
(1)仓库发出材料,用途如下:A产品耗用6000元,B产品耗用4000元,车间一般耗用2700元,厂部一般耗用1200元。(2)开出现金支票,提取现金5000元,以备发放工资。(3)以现金发放上月工资50000元。(4)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,车间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(5)购买厂部办公用品500元,以现金付讫。(6)以现金支付本月车间设备修理费900元。(7)用银行存款3600元支付本月车间水电费。(8)计提本月固定资产折旧,其中车间折旧额1200元,厂部折旧额550元。(9)将本月发生的制造费用分配转入"生产成本"账户。(按产品生产工人工资比例分,分配率保留两位小数,最后金额保留整数,要求:写出制造费用的分配过程)(10)上述A产品100台、B产品60台,均已全部完工人库,结转其成本。(A、B产品均无期初在产品)
老师我们企业是一般纳税人 收到买肉的专票 怎么采购入库啊?金额怎么填
制造业货物的物流运输计入什么科目
老师好,如果是附着于厂房的环保设备,是否能计入房产的原值中?
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
这是我们需要付的年费,里面讲的增值税和附加税USD43.97怎么理解。需要怎么去缴费?
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月