你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

3生产过程业务的核算。华远公司生产B两种产品,本月发生以下业务:(1)本月耗用料用其中生产A产品领用60000元,B产品25000元,车间一般消耗8000元,管理哥节耗用2000元。制法费用(2)根据本月工资汇总表,本月应付职工薪酬43000元,其中生产工人工资13000元(按工时分配,A产品13000小时,B产品7000小时),车间管理人员工资20000元,厂部管理人员工资10000元。要求:从银行提现,发放工资,并分配应付库存现金职工薪酬。(3)按工资总额的14%预提应付的职工福利费。(4)计提本月固定资产折旧费,其中车间6000元,厂部4000元。(5)本月车间租入一台机器,预付当月租金300元。(6)支付本月车间设备修理费630元。(7)银行存款支付办公费1500元,其中:生产车间500元,厂部1000元。(8)汇总本月制造费用,按工时分配结转制造费用。(9)月末,A产品投产100台全部生产完工,结转完工产品的生产成本。B产品投产60台尚未完工
会计分录1.仓库发出材料,用途如下:A产品耗用6000元,B应品耗用4000元,车间一般耗用2700元,厂部一般耗用1200元2.购买办公用品500元,以现金付讫3.开出现金支票,发放上月工资50000元4.用银行存款3600元支付本月车间水电费5.计提本月固定资产折日,其中车间折旧额1200元,厂部折旧额550元6.月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,车问管理人员工资12000元,产部管理人员工资8000元7.将本月发生的制造费用分配转入生产成本账户(按生产产品工人工资比例分配)8.上述A应品100台,B应品60台,均己仝部完工入库,结较其成木,A、B均无期初在应品
(4开出现金支票,发放上月工资50000元(5)用银行存款3600元支付本月车间水电费(6)计提本月固定资产折旧,其中车问折日额1200元,厂部折旧额550元(7)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,年间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(8)将本月发生的制造费用分配转入“生产成本〞账户。(按产品生产工人工资比例分)(⑨)上述A产品100台、B产品60台,均己全部完工人库,结转其成本。(A、B应品均无期初在产品)
光明厂2020年6月发生以下生产业务(假设期初无在产品)(1)将58000元转入职工工资存折。(2)用银行存款6000元预付下季度车间用房租,并相应分摊本月负担2000元。(3)生产I号产品耗用材料120000元,Ⅱ号产品耗用材料18000元,车间一般耗用材料4200元,厂部耗用材料1500元。(4)用现金支票购买厂部办公用品7500元。(5)计提本月固定资产折旧,其中车间折旧11000元,厂部折旧6500元。(6)分配工资费用其中I号产品工人工资(34000元,II号产品工人工资66000元,车间管理人员工资16000元,厂部管理人员工资8000元。元,(7)用银行存款支付车间设备日常维修费5000元。(8)结转制造费用(按工人工资比例分配)。(9)本月生产I号产品、Ⅱ号产品各100台全部完工,结转完工产品成本。
:力合股份公司2019年4月发生下列经济业务:1、以银行存款58000元,直接发放工资。2、用银行存款3000元支付本月车间房租。3、仓库发出材料,用途如下(单位:元)产品耗用12000车间一般耗用4200厂部一般耗用15004、以现金750元购买厂部办公用品。5、用现金600元支付车间办公费。6、计提本月固定资产折旧,其中车间折旧额1100元,厂部500元。7、月末分配工资费用,其中(单位:元)…生产工人工资34000车间管理人员工资16000厂部管理人员工资80008、用银行存款10000元支付本月车间水电费。9、将本月发生的制造费用转入生产成本账户。10、本月生产的产品40台全部完工,验收入库,结转成本(假设设有期初期末在产品)。做出分录
张总和李总各自持股甲管理公司、乙管理公司,然后甲乙两个管理公司作为股东成立一个建材公司,后期建材公司利润分红的直接转给甲乙公司对公账户,需要甲乙提供发票吗?
微波炉冰箱购买后开的发票 金额3000 但是后面又退差价了 这种不需要重新开票吧?
老师,我们是一般纳税人,房东逾期退回房租押金支付的利息要我们开发票,请问税率是开多少
老师,我们手上有一家公司A是有特定资质的,现在连同资质和公司都打包卖给代账公司,但是,A公司肯定有一些往来是没清的,一些库存什么,库存只是账上有,实际库存是没有的,代账公司一定让我们把账做平才愿意接手,做平有点难实现,都是付款没收到发票的,这个材料款发票不能开回来了, 1.代账公司要求合理吗 2.我这账硬平吗?还是怎么处理更稳妥点呢
老师我们公司申报个税然后实发的工资转给别人代发,然后人家给我们开个收据还有一份说明是这笔款全部用于发工资这样操作可以吗有啥问题吗?
@朴老师,现在增值税法情况下外购的商品,用于职工福利和业务招待的现行税收政策是什么?需不需要视同销售,需不需要进项税额出? 请写一下具体的账务处理从购进到发放给员工?
减资是否需要先向工商行政管理部门申请呢
老师,工资计提了,但部分人的工资未发放,未发放部分可以不申报个税,等到支付时再申报个税吗?
土地房屋权证,这个房东给我们开租赁发票可以开吗,是厂房
个人开房租发票怎么收税费?开专票和开普票有什么区别?