学员你好,计算如下 借*信用减值损失1000000*0.03=30000 贷*坏账准备30000 借*坏账准备4000贷*应收账款4000 借*信用减值损失1200000*0.03-(30000-4000) =10000 贷*坏账准备10000 借*应收账款5000贷*坏账准备5000 借*信用减值损失1500000*0.03-36000-5000=4000 贷*坏账准备4000
3.用企业2018年末应收账款余额为600000元;2019年发生坏账损失8000元,其中:A公司6000元,B公司2000元,2019年未应收账款会额为50000元;2020年,上年已冲销的A公司应收账款6000元又收回,2020年末应收账款余额为760000元。甲企业自2018年开始通过对近几年的应收款项进行分析,决定按期末应收账款的5%计提坏账准备。要求:(1)编制2018年末计提坏账准备的会计分录;(2)编制2019年发生坏账,以及年末计算并提取坏账准备的会计分录;张全(3)编制2020年收回上年已核销坏账,以及年末计算并提取坏账准备的会计分录。
3.用企业2018年末应收账款余额为600000元;2019年发生坏账损失8000元,其中:A公司6000元,B公司2000元,2019年未应收账款会额为50000元;2020年,上年已冲销的A公司应收账款6000元又收回,2020年末应收账款余额为760000元。甲企业自2018年开始通过对近几年的应收款项进行分析,决定按期末应收账款的5%计提坏账准备。要求:(1)编制2018年末计提坏账准备的会计分录;(2)编制2019年发生坏账,以及年末计算并提取坏账准备的会计分录;张全(3)编制2020年收回上年已核销坏账,以及年末计算并提取坏账准备的会计分录。
[作业5]甲企业2008年末应收账款余额为600000元;2009年发生坏账损失8000元,其中:A公司6000元,B公司2000元,2009年末应收账款余额为650000元;(2010年(以上年已冲销的A公司应收账款6000元又收回,2010年末应收账款余额为760000元。甲企业自2008年开始通过对近几年的应收款项进行分析,决定按期末应收账款的5%计提坏账准备。要求:1)编制2008年末计提坏账准备的会计分录:2)编制2009年发生坏账,及年末计算并提取坏账准备的会计分录;(3)编制2010年收回.上年已核销坏账,及年末计算并提取坏账准备的会计分录
甲企业2008年末应收账款余额为600000元;2009年发生坏账损失8000元,其中:A公司6000元,B公司2000元,2009年末应收账款余额为650000元;2010年以上年已冲销的A公司应收账款6000元又收回,2010年末应收账款余额为760000元。甲企业自2008年开始通过对近几年的应收款项进行分析,决定按期末应收账款的5%计提坏账准备。要求:1)编制2008年末计提坏账准备的会计分录;2)编制2009年发生坏账,及年末计算并提取坏账准备的会计分录;(3)编制2010年收回上年已核销坏账,及年末计算并提取坏账准备的会计分录
2、甲企业2008年末应收账款余额为600000元;2009年发生坏账损失8000元,其中:A公司6000元,B公司2000元,2009年末应收账款余额为650000元;2010年,上年已冲销的A公司应收账款6000元又收回,2010年末应收账款余额为760000元。甲企业自2008年开始通过对近几年的应收款项进行分析,决定按期末应收账款的5%计提坏账准备。要求:(1)编制2008年末计提坏账准备的会计分录;(2)编制2009年发生坏账,及年末计算并提取坏账准备的会计分录;(3)编制2010年收回上年已核销坏账,及年末计算并提取坏账准备的会计分录。
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?