你好,不含税销售收入=3390/(1%2B13%)=3000 销项税额=3390/(1%2B13%)*13%=390
北京市爱国机械制造有限责任公司为增值税一般纳税人,主要从事复印机和速印机的生产、进口以及销售。2022年3月发生以下经济业务(1)向诚信商场销售复印机100台,单价2000元(不含税),适用税率13%,由于诚信商场购买数量较多,给予10%的商业折扣,折扣额和销售额在同一张增值税专用发票的金额栏分别注明,款项已经收到。2)销售给某小规模纳税人一台复印机,开具普通发票,标明售价3390元,适用税率13%,款项已经收到。逾期没收包装物押金6780元,计入销售收入。(5)购进原材料硅胶板2000件,单价40元,适用税率13%,取得了增值税专用发票,材料已验收入库,款项已支付。6)仓库因保管不善丢失一批上月购进的零配件,该批零配件账面成本10500元,其中含运输费成本500元,购进零配件和支付运输费的进项税额均已于上月抵扣。货物的适用税率为13%,交通运输服务的适用税率为9%。(7)上月留抵税额1000元。
1.北京市爱国机械制造有限责任公司为增值税般纳税人,主要从事复印机和速印机的生产、进口以及销售。2022年3月发生以下经济业务:(1)向诚信商场销售复印机100台,单价2000元(不含税),适用税率13%,由于诚信商场购买数量较多,给予10%的商业折扣,折扣额和销售额在同一张增值税专用发票的金额栏分别注明,款项已经收到。(2)销售给某小规模纳税人一台复印机,开具普通发票,标明售价3390元,适用税率13%,款项已经收到。(3)销售200台复印机给北京敬业百货公司,价
1.北京市爱国机械制造有限责任公司为增值税一般纳税人,主要从事复印机和速印机的生产、进口以及销售。2022年3月发生以下经济业务:(1)向诚信商场销售复印机100台,单价2000元(不含税,适用税率13%,由于诚信商场购买数量较多,给予10%的商业折扣,折扣额和销售额在同一张增值税专用发票的金额栏分别注明,款项已经收到。(2)销售给某小规模纳税人一台复印机,开具普通发票,标明售价3390元,适用税率13%,款项已经收到。(3)销售200台复印机给北京敬业百货公司,价税款合计169500元,同时由公司提供运输服务,送货上门,运输费为565元,适用税率13%,款项已经收到。(4)逾期没收包装物押金6780元,计入销售收入。(5)购进原材料硅胶板2000件,单价40元,适用税率13%,取得了增值税专用发票,材料已验收入库,款项已支付。(6)仓库因保管不善丢失一批上月购进的零配件,该批零配件账面成本10500元,其中含运输费成本500元,购进零配件和支付运输费的进项税额均已于上月抵扣。货物的适用税率为13%,交通运输服务的适用税率为9%。(7)上月留抵税额1000元。
6月1日,销售给小规模纳税人10台微波炉,开具增值税专用发票,标明售价位4520元(含税),款项尚未收到
向诚信商场销售复印机100台,单价2000元(不含税)适用税率13%,由于诚信商场购买数量较多,给予10%的商业折扣,折扣额和销售额在同一张增值税专用发票的金额栏分别注明。不含税销售额和销项税额分别是多少
老师 我想问下做外账一般平常报销的都挂其它应收老板那里 那个科目的年底或者汇算的时候那个余额怎么办呢
请问加工行业这样做对不
本来应该香港公司支付的运费一直是由老板的私人账户在走账。这个香港公司汇丰流水上没有,如果开了形式发票,能算做香港公司的费用么
老师请问收到采购商品销售折让的发票,应该怎么入账?是冲减库存商品还是冲减主营业务成本?
我是一个刚开始创业的人,一个公司合法合规的话,要需要做那些申报呢,都有一些啥项目。也就是平时代理记账的内容有哪些。
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
哪些行政复议案件不适用调解