您好,是的,打款和确认收入可以不同步。

老师,请问一下我们只要给客户开发票就要确认收入吗?可是开发票的时候成本还不确定
老师,请问一下收入的确认原则是什么,什么时候确认收入了?
老师,请问物流行业确认收入的时候为什么不用提销项?提应该什么时候提?提的分录是怎样的?
老师贷方的分录,营业外收入与管理费用有什么不同含义?什么时候用营业外收入?什么时候用管理费用
老师,问一个问题,就是我们当月实际的收入是不是不管有没有给别人开发票,都要在确认收入的时候,要把增值税也要算进来?
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
那发票怎么搞,如果发票和打款和收入都不一样,咋做账呢?
您好,发票的金额和确认收入的金融是保持一致的呢
就是说确认收入的时候,就是,借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税对吧,钱,打了,就是,借银行存款贷应收账款,那发票开的时候给别人,是什么会计分录呢?
您好,确认收入和开票一般来说是同步的呢,如果不同步,冲销确认收入的分录,再重新写一个确认收入的分录。
你的意思是说,按开发票的时间来写收入是吗?按开发票的时间,确认实际收入是吗
您好,是的,通常都是开了发票再根据发票确认收入的。
那之前的实际收入,那个分录还写不写呢?
那不是多此一举吗?
您好,如果达到确认收入的条件,但是还没开票,就这样处理
那当时确认实际收入的时候,税也要写出来吗?后面再冲减掉是吗?
您好,是的,需要写出来的,
那给供应商打款也是三个不同时间,分录呢
您好,没影响的呢,打了,就是,借银行存款贷应收账款
我说的是我们进货,他们给我们货,我们给别人打款,三个不同时间,分录分别咋写
您好,借:应付账款 贷:银行存款
没懂啥意思,我怎么做分录
付款的时候,分录 借:应付账款 贷:银行存款
确认成本的分录啥时候写,发票拿到的时候吗?
您好,借:原材料/库存商品 贷:应付账款 确认成本 借:主营业务成本 贷:库存商品等