你好,据实发生的费用支出,取得了专用发票,进项税额是可以抵扣的
你好,我想咨询一个问题,就是我公司是一家游戏公司,现推广一款APP,有用户就会有一笔推广费用,用户是全国性质的,推广费用从1元到千元不等,用户不能开具发票,现在我司要对公转账,可以用对公转账吗?我司要代扣代缴他们的个税,没有发票可以税前扣除吗?
请问一下老师,我们收到一份保险公司给我们开具的投标保证金的费用,对方开具的是 保险服务 财产责任险,请问对吗,开的是专票,这种应该可以税前扣除吧?可以抵扣吗?
老师,您好,想问一下就是我们是证券公司,不是每个月都是充值那些几十万的推广费用吗,这种费用对方开的专票我们公司都可以抵扣吧
老师,您好,公司每个月几十万的租金,这个对方给我们开专票一般是几个点,不动产租赁是13%吗?这个我们公司是做证券的,这个进项可以正常抵扣吧? 两个问题,望老师分开回答,感谢
老师,您好,公司购买的酒水,对方开具的是专票,这种专票正常情况下公司都是不能抵扣的,因为我们公司买回来都是自己消耗不是用来销售的,老板一心就想着抵扣,那这种有什么方法或办法可以抵扣吗
银行承兑汇票a转给b b转给我们c c收到汇票冲的是b还是a的应收账款
老师,交印花税有一项是借款合同,我想问问是双方都需要交吗?我公司是出借人的交还是借款人的交印花税呢
银行承兑汇票a转给b b转给我们c
企业转让办公楼的增值税及其附加税率
老师:开了发票怎么发XML格式给对方
老师,退以前年度房产税如何做分录
老师,你好,公司长期股权投资49万,那个公司一直亏损,今年以3283元的价格转让了投资股份,这个账务怎么处理?
请问老师,我们公司是小规模纳税人,主营业务收入是医疗检测服务,免税,现在公司附带卖一些二类产品,试剂盒或者检测仪器之类的,请问老师,销售试剂盒的开票的项目编码是多少呀?以及税点按照多少开?账务处理是记入其他业务收入还是主营业务收入?有时候单笔销售额可能大于检测项目所有收入金额?
老师 假如有个季度缴纳所得税 我可不可可以先不缴纳 害怕后面汇算时 如果不缴纳的话退税麻烦
出口外贸企业,24年CNF模式报关,实际货值+运费200=总的600,报关货值400元(含运费),25.7修改了销项票,这部分做税款退回税局,然后做免税处理,进项转出填写在增值税附表二哪一行
老师,公司取得的电子专票可以抵扣吗
你好,据实发生的费用支出,取得了电子专用发票,进项税额是可以抵扣的