同学您好,发票是怎么开的

老师您好,车辆过户可以不开票吗?
老师好,给受伤员工一次性救助及营养费计入哪个科目?分录咋做?谢谢
老师 25年有三笔往来账,其中一笔是贷款的100万 有两笔是预支工程款的 , 可以做到26年吗
跨省异地预交建筑要交企业所得税吗
发票烟酒转款备注什么
老师,公司有跟一家公司合作,他介绍客户或者通过他付款进公司给予他提成。现在有个问题是这样,客户付款到我们公司,销售开销售单开他公司,我们财务也是根据销售单记到他公司头上,那客户的发票谁来开?
老师好,电力公司开出的专票, 重大水利工程代收基金 这些也算是电费吗?
请问老师个体经营所得税,税收滞纳金允许扣除吗?
老师,我想问一下,小规模纳税人没有收入进账,但是确开出了发票,还申报了工资,这种情况会有影响吗,报企业所得税的时候收入是填0吗
老师你好,1月份红冲12月份多开的一张专用发票 现在销项税额和附加税都是负数 2月份有新的收入开票 销项税额直接抵扣 附加税怎么抵扣
专票,体育用品*自行车 金额合计1500
同学您好、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
好的谢谢老师。
不客气,有空给五星好评:,
老师,开的是专票,管理费用那里是不含税价格吗?
管理费用那里是 含税价格的不能抵的非产生经营用
这个不能抵扣的吗?
学员您好,是的,对的
那系统我已经抵扣勾选了呢?不能抵扣要什么处理呢?
没有提交的可撤销,提交了的可做进项转出
已经提交并且申报了。
同学您好,提交了的可做进项转出
借:管理费用,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
那我已经申报了呢? 还有一个问题就是如果本期不抵扣的进项要入账吗?什么处理比较好呢?
申报完了期转出一样
不抵扣的可不认证以后入账或做待认证 你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项
申报完了期末转出 ,那我需要改增值税申报表吗?
不要,下个月一起做也是可以的
下个多交增值税是吗?那增值税申报表如何体现呢?
附表二做进项转出即可