你好,它属于提供服务,建筑劳务的。如果是一般纳税人,简易计税3%。
我公司一般纳税人,承包一项工程,是属于清包工劳务,可以开票的税率是几个点?
你好,老师,如果项目是甲供材或是清包工,项目的劳务请了包工头,那项目的票能收包工头开的劳务发票吗?如果可以收,这是不是属于劳务再分包了,是不起不合规了?
你好,老师,如果我公司项目是清包工,我们再请包工头分包劳务,那能收包工头开的劳务发票吗?如果可以收,这是不是属于劳务再分包了,劳务是不能在分包的吧?
老师,我们公司是建筑劳务公司,跟甲方(建筑施工单位)签订的劳务合同,应该属于劳务分包按6个点开票还是属于清包工按3个点开票呢?怎么区分这个劳务分包还是清包工呢
老师,请问一般纳税人的劳务公司不可以开9个点的工程服务发票吧?劳务公司是不是也不可以承接包工包料的项目?
老师当月的其他货币资金,次月才提现,产生的手续费是计入当月费用还是次月费用
红字冲减怎么操作,对开票人有影响吗
老师,请问电子税局去年季度财务报表数据不太对,汇算清缴年度财务报表是对的,还需要更正去年季度财务报表吗?
发票金额开了,但是客户又不要了,还没扫码,这种怎么删除
第18题,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,这一部分是销项税额吗?没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
个税申报表更正需要提供什么材料?,
销售费用,企业所得税可以全额抵扣吧是运输费
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目
简易计税需要向税局提交申请吗?
不需要申请的,自己留存合同备查就可以了。
通常建筑劳务都是实用简易计税的是吗?
不会开9%对吧
对的,是的,是这么理解,是这么做的。
一般纳税人这个建筑劳务,开普票也是要交税的是吗
对的,是的,也是需要交税的。